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什么时候做应收出口退税额的这个分录?

2023-06-09 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 10:10

同学,你好 货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)  贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款  贷:其他应收款——应收补贴款

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快账用户4845 追问 2023-06-09 10:25

我们是外贸企业,出口退税率是13%,全额退。免抵退税汇总申报表在哪来的?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:25

同学,你好 不同的问题,需要分开提问,谢谢

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快账用户4845 追问 2023-06-09 10:31

那好,我问你什么时候做应收出口退税额的分录,你跟我回答一串,你怎么没有一一对应回复呢?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:32

同学,你好 我把整个分录都发给你了

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快账用户4845 追问 2023-06-09 10:32

我不要整个,我要一一对应的呢。 而且我也不是生产性出口企业

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:35

同学,你好 结转当期免抵退税额、免抵税额、实际应退税额 借:其他应收款——应收出口退税款(当期应退税额)  应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额,即当期内销应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(免抵退税额=出口销售额×退税率) 

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同学,你好 货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)  贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款  贷:其他应收款——应收补贴款
2023-06-09
你好;   货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等)  贷:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵退税不予免征和抵扣税额做如下会计处理: 借:主营业务成本  贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)  贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款  贷:其他应收款——应收补贴款
2023-06-08
同学您好,退税的分录是借其他应收款——退税款或应收补贴款贷应交税费——出口应交增值税(出口退税),这是申报出口退税的时候做的 确认收入的时候不做退税分录,确认收入的分录借应收账款贷主营业务收入
2021-07-28
1、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款—出口退税, 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 2、月末根据《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中计算出的“免抵税额”做如下会计处理: 借:应交税费—应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额), 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)。 3、收到退税款时的会计处理, 借:银行存款, 贷:其他应收款—出口退税。
2021-02-05
同学稍等,老师看一下。
2025-06-17
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