您好,5月体现应付职工薪酬-工资借方余额即可
请问老师,我们公司是5月13日成立,现在11月份发10月工资,同时领导交代要11月要补发2020年4月-6月三个月的工资,累计扣除数是从什么时候开始算起?是多少?
老师,今天发5月的工资,公司文员请了3.5天假,我就扣了3.5工资,后来文员问我怎么回事,我说她请假了,文员说,“她给领导请假,领导说她有事就让她忙去,没说扣他工资”我说那你就是要问领导了,后来他给领导说她不干了,领导问为什么,她说她那几天有事,还扣工资了,领导说他不知道,后来领导问我他一月多钱,后面领导给文员发微信红包补税齐了满月工资, 我心里就是觉得不舒服。我后面的考勤是不是都按满月考,(不管文员请不请假)我该怎么办。 因为公司坐班的就我个文员两个人,那这样的话是不是对没有请假的员工(我)不公平? 我该和领导说下以后请假,是不是不扣工资, 还是我请假也直接划满勤。
老师,请问我司一名领导每月工资11050,扣除五险1050,实发10000元,为什么到10月份申报时要缴纳500元个税这么高呢?这位领导是从今年我2月份开始入职的,2月和3月应发工资10000.五险个人部分1050,4月开始应发工资11050
4月份工资人事在制表的时候领导的工资要交403的税,但是工资表里没有体现,5月份进行申报的时候缴了403的税,请问4月份的账务怎么做?5月份实际扣税的时候又怎么做账?
4月份领导缴了个税,但是没从领导工资里面扣,是公司代扣。5月份再从领导工资里面扣,请问这笔账怎么处理?
小规模怎么做成本啊。,
老师,发给员工的离职补偿金,是否达到交个税,比如佛山2024年年平均工资是78612元,那么就是78612元*3=23万多元,也就是说不超过230,000就不需要交个税,是这样算吧
老师,我想问下报增值税的时候,附加税里面教育费附加和地方教育费附加里面有个税收优惠政策,直接免掉了,这个是税务局自己跳出来的,还是人为自己选择的优惠哈?
老师,无票收入指的那些散户打的钱吧,(我可以让一些客户不要票的,打我们公户吗,金额会是2-3万的)
我们是工程公司 给项目经理转私人卡 后面拿发票冲可以不 有的无票支出没有发票 就 用其他发票冲一下对吧
老师,请问一下,房车改装的公司,内账咋做呢?
老师,我手上有一家个体户一般纳税人和小规模纳税人,以前会计没有做过分红,给法人钱都是挂其他应付款,现在要求我要把22年到24年的分红在这个月做完,老师这个分录咋写
老师,这个分录是什么意思,有没有问题,应收不应该在借方吗
底新是1800,月数有31天,上了28天班,要怎么算工资
请问我公司因为经营上面要节省开支,辞退了两个老员工,每人各补偿了五万多元,直接打给被辞退的员工的,有辞退的合约书和辞退补偿金合同,员工签了字了。但是没有发票,这个公司可以入账作为公司的成本支出吗?
说的不是很明白,我需要4.5月份的工资。
4,5月份的分录
4月和5月,都是,按发放工资金额,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款,
4月份公司帮领导代扣的个税,以及5月份从工资里面扣除公司帮他缴纳的税费不用体现?
帮领导代扣的个税,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款, 4月,按发放工资金额(含个人所得税),借应付职工薪酬-工资,贷银行存款
您若不理解,请给出具体金额
5月份公司申报个税时,发现公司领导A要缴税,5月份帮领导A代支付了个税439元,没有从他4月份工资里面扣。现在从5月份工资里面扣,请问4.5月份的会计分录怎么做账?
您好,4月税后工资X,借应付职工薪酬-工资X%2B439,贷银行存款,5月税后工资Y,借应付职工薪酬-工资Y-439,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款
你的逻辑表达不对,我就说简单点吧。4月份本来我们领导要交个税439元,按道理来说要从他工资里面扣,但是由于申报是5月份申报,申报的时候才发现要缴税。4月份工资已发放,分录也已做。5月要缴税,就公司先代为支付。从他5月份工资里面扣除。请问5月份我司先代为支付个税,分录应该怎么做?发放5月份工资从他工资扣除个税这又要怎么做?
1逻辑没问题,2数据不够,才导致给分录不全,没有4、5月税后工资、5月个人所得税。说的很清楚了,代支付在4月末的报表最后是应付职工薪酬工资-439(预发5月工资)
代支付在4月末后面的这个逻辑我知道,439在工资里面。
那就没问题了,相当于4月工资多支付了439,5月工资少支付439即可
逻辑没问题,我把数字发给你。
是的,客户经常遇到这样的情况,都很容易解决
1.4月份税后工资1万 2,5月份申报时发现要缴个税,但4月份工资已发放,公司先代支付个税439元,请问这个分录怎么做? 3.5月份工资从领导个人工资里面扣出了439。请问这个分录怎么做?
您好,假设5月份税后工资1万,4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款,5月税后工资10000-439,借应付职工薪酬-工资,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款。
我不是说了吗?4月份的分录已经做了。为什么还要牵扯到4月份去?公司代支付难道不要体现分录吗?难道你的分录是这样做。公司代支付个税439,有一张银行回单,你不体现分录。你说的那个分录你确定适合我的情况。
不好意思,应交税费的分录放错位置了 假设5月份税后工资1万, 4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款, 4月:应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款439。 5月、税后工资10000,借应付职工薪酬-工资10000-439,贷银行存款。