您好,5月体现应付职工薪酬-工资借方余额即可

老师,您好,就是公司先给领导缴了暖气费和房租,然后下个月从他工资里边扣,分录应该怎么样做啊
4月份工资人事在制表的时候领导的工资要交403的税,但是工资表里没有体现,5月份进行申报的时候缴了403的税,请问4月份的账务怎么做?5月份实际扣税的时候又怎么做账?
4月份领导缴了个税,但是没从领导工资里面扣,是公司代扣。5月份再从领导工资里面扣,请问这笔账怎么处理?
老师,会计在算领导工资时,工资表上要扣个税,工资表上累计扣除和专项扣除的数据都是错的,我今天查她个税申报系统里面的数据,里面8月9月都没扣税,但工资册上是扣税的,这样可不可以?她说到时候钱在公司直接打领导,我们是国企我觉得这样做不对,工资册要和申报系统里面一致,再说她说的个税有汇算清缴,但申报系统里面压根没申报怎么退,只能从公司账上退,她的这种做法对吗?
老师,你好,因为员工做错事情导致浪费很多材料,然后公司进行罚款1千,从工资里面扣除,4月份我计提工资时要不要做一笔罚款的分录啊。4月份工资是5月份发,还是5月份在做分录。
请问之前是个体户,定期定额征收,今年4月成为一般纳税人,做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗? 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来?
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
酒店收入需要哪些原始凭证
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了,对方也给开了发票,服务费 这个专业分录怎么写
一般纳税人商贸行业,公司主营销售化工涂料,购入的涂料面漆,底漆,稀释剂等,完整的账务处理怎么写?
老师 知道单项资产的预期收益率,怎么求其标准差
老师 法人转到公司账户2400用作费用支出 分录写主营业务成本吗 还是怎么写
说的不是很明白,我需要4.5月份的工资。
4,5月份的分录
4月和5月,都是,按发放工资金额,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款,
4月份公司帮领导代扣的个税,以及5月份从工资里面扣除公司帮他缴纳的税费不用体现?
帮领导代扣的个税,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款, 4月,按发放工资金额(含个人所得税),借应付职工薪酬-工资,贷银行存款
您若不理解,请给出具体金额
5月份公司申报个税时,发现公司领导A要缴税,5月份帮领导A代支付了个税439元,没有从他4月份工资里面扣。现在从5月份工资里面扣,请问4.5月份的会计分录怎么做账?
您好,4月税后工资X,借应付职工薪酬-工资X%2B439,贷银行存款,5月税后工资Y,借应付职工薪酬-工资Y-439,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款
你的逻辑表达不对,我就说简单点吧。4月份本来我们领导要交个税439元,按道理来说要从他工资里面扣,但是由于申报是5月份申报,申报的时候才发现要缴税。4月份工资已发放,分录也已做。5月要缴税,就公司先代为支付。从他5月份工资里面扣除。请问5月份我司先代为支付个税,分录应该怎么做?发放5月份工资从他工资扣除个税这又要怎么做?
1逻辑没问题,2数据不够,才导致给分录不全,没有4、5月税后工资、5月个人所得税。说的很清楚了,代支付在4月末的报表最后是应付职工薪酬工资-439(预发5月工资)
代支付在4月末后面的这个逻辑我知道,439在工资里面。
那就没问题了,相当于4月工资多支付了439,5月工资少支付439即可
逻辑没问题,我把数字发给你。
是的,客户经常遇到这样的情况,都很容易解决
1.4月份税后工资1万 2,5月份申报时发现要缴个税,但4月份工资已发放,公司先代支付个税439元,请问这个分录怎么做? 3.5月份工资从领导个人工资里面扣出了439。请问这个分录怎么做?
您好,假设5月份税后工资1万,4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款,5月税后工资10000-439,借应付职工薪酬-工资,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款。
我不是说了吗?4月份的分录已经做了。为什么还要牵扯到4月份去?公司代支付难道不要体现分录吗?难道你的分录是这样做。公司代支付个税439,有一张银行回单,你不体现分录。你说的那个分录你确定适合我的情况。
不好意思,应交税费的分录放错位置了 假设5月份税后工资1万, 4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款, 4月:应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款439。 5月、税后工资10000,借应付职工薪酬-工资10000-439,贷银行存款。