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4月份领导缴了个税,但是没从领导工资里面扣,是公司代扣。5月份再从领导工资里面扣,请问这笔账怎么处理?

2023-06-09 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 10:28

您好,5月体现应付职工薪酬-工资借方余额即可

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:29

说的不是很明白,我需要4.5月份的工资。

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:29

4,5月份的分录

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:30

4月和5月,都是,按发放工资金额,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款,

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:31

4月份公司帮领导代扣的个税,以及5月份从工资里面扣除公司帮他缴纳的税费不用体现?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:32

帮领导代扣的个税,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款, 4月,按发放工资金额(含个人所得税),借应付职工薪酬-工资,贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:33

您若不理解,请给出具体金额

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:36

5月份公司申报个税时,发现公司领导A要缴税,5月份帮领导A代支付了个税439元,没有从他4月份工资里面扣。现在从5月份工资里面扣,请问4.5月份的会计分录怎么做账?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:37

您好,4月税后工资X,借应付职工薪酬-工资X%2B439,贷银行存款,5月税后工资Y,借应付职工薪酬-工资Y-439,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:43

你的逻辑表达不对,我就说简单点吧。4月份本来我们领导要交个税439元,按道理来说要从他工资里面扣,但是由于申报是5月份申报,申报的时候才发现要缴税。4月份工资已发放,分录也已做。5月要缴税,就公司先代为支付。从他5月份工资里面扣除。请问5月份我司先代为支付个税,分录应该怎么做?发放5月份工资从他工资扣除个税这又要怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:45

1逻辑没问题,2数据不够,才导致给分录不全,没有4、5月税后工资、5月个人所得税。说的很清楚了,代支付在4月末的报表最后是应付职工薪酬工资-439(预发5月工资)

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:48

代支付在4月末后面的这个逻辑我知道,439在工资里面。

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:49

那就没问题了,相当于4月工资多支付了439,5月工资少支付439即可

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:49

逻辑没问题,我把数字发给你。

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:51

是的,客户经常遇到这样的情况,都很容易解决

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:53

1.4月份税后工资1万 2,5月份申报时发现要缴个税,但4月份工资已发放,公司先代支付个税439元,请问这个分录怎么做? 3.5月份工资从领导个人工资里面扣出了439。请问这个分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-09 10:55

您好,假设5月份税后工资1万,4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款,5月税后工资10000-439,借应付职工薪酬-工资,应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款。

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快账用户9864 追问 2023-06-09 10:58

我不是说了吗?4月份的分录已经做了。为什么还要牵扯到4月份去?公司代支付难道不要体现分录吗?难道你的分录是这样做。公司代支付个税439,有一张银行回单,你不体现分录。你说的那个分录你确定适合我的情况。

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齐红老师 解答 2023-06-09 11:05

不好意思,应交税费的分录放错位置了 假设5月份税后工资1万, 4月,借应付职工薪酬-工资10439,贷银行存款, 4月:应交税费-应交个人所得税439,贷银行存款439。 5月、税后工资10000,借应付职工薪酬-工资10000-439,贷银行存款。

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