您好,这3个科目都在录入的,销售部员工的工资是销售费用,生产企业还有制造费用和生产成本的,图中的分录是对的

老师,咱们借管理费用,贷其他应付款,登明细账的时候,管理费用记贷方啊,还是借方啊
工资里面含话补,是做在 借管理费用工资贷应付职工薪酬里面 还是借管理费用福利费贷应付职工薪酬
请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用,现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188
请问,这个做账时,是登记到管理费用,还是应付职工薪酬?登记管理费用的话,是不是还要登销售费用?
各位老师, 销售费用,管理费用,应付职工薪酬明细科目是工资,这几个是记多栏式还是记三栏式?还有那个结转本月费用,本年利润、管理费用、销售费用,这个没明科目细怎么记账?
老师您好,请问老师,现在想找一下2021年收到的进项发票,销售货物或提供应税劳务,服务清单,,,,,这个在电子税务局里面可以找得到吗?
人员入职时间是2026.3.1 一直未申报个税 可以在2026.6录入人员时候入职日期写2026.3.1 然后在2026.6 一次性将前四个月的工资金额申报吗
我们和对方总公司签订的材料购买合同,可以由对方分公司给我们开具发票吗
老师,我有个钢材进6.26吨,出6.27吨,这样收入和成本按哪个吨数结转,怎么样吨数金额成0
老师您好,个人给公司开具劳务费发票8000元,公司需要代扣个税,我是按8000报劳务收入吗,扣除个税后再实际支付给个人吗
老师,我们老板给我转了一笔28000元,对方不给开票,钱已经付过去了,我能不能让对方找其他票抵
老师,这个防暑降温药品费放到什么二级科目
老师,在电子税务局里在哪里更改及增加银行账户?
支付汇算清缴所得税,没有以前年度损益调整这个科目,根据银行回单那怎么做账
我们6月份支付5月份的工资,申报个税的时候,收入应该是5月份的工资+个人承担社保部分是吗?
做这个明细账时,我是不是要分三个写?销售费用,管理费用,应付职工薪酬? 这个上面没有银行存款,就不去银行存款那一页登记。可是钱少了吖
您好,他还有分录,还要扣社保公积金和个税呢,以下是完整分录,数据请忽略 借:管理费用-工资 6000 贷:应付职工薪酬-应计工资 6000 (员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 627.4%2B124%2B11.8 贷:其他应收款-社保 627.4其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 (实发工资)借:应付职工薪酬-应计工资5237.42 贷:银行存款 5237.42 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险1628 管理费用-公司负担公积金 124 贷:应付职工薪酬-五险一金 1752 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 624.7 其他应收款-公积金 124 其他应收款-个税 11.18 应付职工薪酬-五险一金 1752 贷:银行存款 3106.44%2B650%2B38.78%2B1752
蒙了,我这里有个管理费用。 上面凭证,我是在这里接着开办费后面写工资,还是在前面三栏重新写销售费用–工资 借9400 管理费用–工资 借21950 应付职工薪酬–工资31350? 记得昨天老师说,有多栏的就不写三栏的
您好,图中是管理费用,接着开办费后面写工资 21950,那个销售费用和应付工资不在这个管理费用里填
好的,那销售费和应付职工薪酬,在前面三栏重新写,对吗?
您好,销售费和应付职工薪酬也有这账页的,每个一级科目都有一张的,在他们自己的账页里写
好的,谢谢。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~