你好,您现在就可以勾选,然后勾选完,下个月可以抵扣。

郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
7.1号开始是指的哪个所属期开始?
你好,那7月1号就属于辅导期了,辅导期一般是3月三个月,但是各地有差异,我看你写的是应该是5个月。
7月申报6月增值税我就要使用待抵扣进项税了?
你好,您是哪个月成为一般纳税人的7月份对吧?就是报7月税款的时候是属于待抵扣进项。
好的,明白了,勾选后申报增值税表二填在哪?
会在待抵扣进项税额里体现的。
这个是自动跳的吗?我下个月使用也会帮我自动抵扣掉?
一般是自动带出数据的,各地系统不一样,你看一下吧,要是不带你就自己填写。
好的明白了谢谢
谢谢,祝您工作学习愉快!