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老师,资产二次评估作价,增值部份要交哪些税?

2023-06-09 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 13:01

你好,你是处置出去吗?处置出去的需要。

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:16

是我们老板另一个公司的资产,以设备抵债的方式收到我们公司来,第一个问题这种以资抵债是否涉及到税;2.我们公司要提高账面资产,抵过来的设备如果按照抵价值并过来后再找第三方公司高作价提高资产价值,高出部分计入资本公司,这种情况需要缴纳哪些税?以少交税为前提,这种方式是否是最佳的方式

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:19

你好,需要的增值税,附加税,印花税,所得税。

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:19

那就是要按照公允价值来。

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:19

对方是一般纳税人还是小规模?

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:20

都是小规模

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:21

这种二次评估高作价方式,对于购入公司来讲是视作收入么?

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:21

对的,是的,他欠你的钱,借固定资产贷应收账款,你做这一个, 然后对方按照处置来做固定资产清理,季度30万以内可以免增值税附加税的。

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:22

印花税万分之三 所得税。根据利润

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:24

核心是我们公司做上市筹划,现在是没资产,所以也想在少交税的前提下,尽可能的增加资产价值

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:25

那你看一下,一个固定资产超过了30万吗?如果是多个的话,他可以分开不就行了。

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:27

可以分季度逐步开票,我是想知道设备并过来后再高估他的价值比直接高估价值购入是不是能省税?

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:31

你好,省不了,因为它是小规模才省了。因为他得按照公允价值来,如果不公允有风险的

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快账用户4997 追问 2023-06-09 13:34

那就是买入后再高估作价没啥必要,可以直接按照高估的价格直接购买过来是吗?

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齐红老师 解答 2023-06-09 13:37

可以的,可以这么理解的。

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你好,你是处置出去吗?处置出去的需要。
2023-06-09
你好,这个是什么原因的,具体的是哪方面的,一般他看的是你的未分配利润。
2023-03-31
一、会计分录(分两种情形) 情形 1:置换等额 14000 万资产 转出固定资产 借:固定资产清理 4000 万 累计折旧 / 减值准备(如有) 贷:固定资产 (账面原值) 置换确认 借:新资产(如长期股权投资等,按资产类别)14000 万 贷:固定资产清理 4000 万 资产处置损益 10000 万(评估增值部分) 情形 2:置换 19000 万资产包(含 5000 万 “额外价值”,需明确后续义务) 转出固定资产(同情形 1) 借:固定资产清理 4000 万 累计折旧 / 减值准备(如有) 贷:固定资产 (账面原值) 置换确认 借:新资产(按类别)19000 万 贷:固定资产清理 4000 万 资产处置损益 10000 万(评估增值) 预计负债 / 其他应付款 5000 万(差额,根据业务性质定,若为 “待支付对价” 用此科目) 二、涉及税种(核心 4 类) 增值税:按 “销售不动产” 缴税,一般计税(税率 9%)时,增值税 = 14000÷(1%2B9%)×9%(置换 19000 万时,计税基础仍为 14000 万资产的评估值 )。 土地增值税:转让房产需缴,按 “增值额”(14000 万 - 扣除项,如原购房成本、税费等)× 税率(超率累进,30%-60% )。 印花税:置换合同按 “产权转移书据”,税率 0.05%,计税基础为合同金额(14000 万或 19000 万 )。 企业所得税:资产处置损益(10000 万)计入应纳税所得额,税率 25%(小微企业等有优惠)
2025-07-01
你好,是的正常就是这样的。
2024-11-06
那个评估价值没有用的,必须是股东按评估价开票给公司,按发票做账
2025-12-26
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