同学你好 这个可以的

老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
请教老师,建筑企业,有个中标的小项目,要四月份才开工,现在已经找好了劳务分包方,签订了劳务分包合同,但分包方急需资金,跟我公司谈的先预付一部分劳务费,剩余尾款完工后支付,也都在合同里写明了此付款方式。基于我们提前付给对方一部分预付款,老板要求对方先把发票开给我们(先开发票的事我并不知情,是今天突然拿到发的时候我才知道),现在分包方已经把全部劳务费的发票都开给我们了,但是目前项目还未开工,请教老师我该如何记账?这么早就给我们开发票,是不是不太合适?
老师,前些年已经发生啦成本分包支出,近期才开标签订合同,现开具发票给业主,那我预缴异地工程税金可以扣除前期已经支付的分包款么?
老师,我们河北建筑公司承包了外省的施工项目,已经异地预缴了合同总额的税款并注销了外管证,但是部分工程款需要跨年后才开票支付,这样操作对我们税务处理会有什么影响吗?明年甲方要求开票可以直接开具吗?
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元分录公司怎么写:关于工程成本费用业务核算——分包的
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师,那我这个目前只开具合同部分发票,如果分次以开票金额预缴减去支付的分包款是个负数,这种情况还需要去预缴么?
因前期工程没有开标,支付后分包开过来的发票备注栏跟开标合同的名称不能完全一致
同学你好 这个要预缴的