你好; 没有更新; 你去看看 操作确认没有; 正常确认后系统会自动取数据的

老师,这个月我们有3笔专票需要进项税额转出,是不是就是在ETax中增值税申报表附表二填列进项转出税额就可以了?不用在 增值税综合平台勾选进项转出的发票?我登录增值税综合服务平台,没有发票哪里可以勾选进项转出的发票,是不是不用勾选?
勾选平台更正勾选了一些发票,增值税申报表附表2进项没有更新到最新我勾选的发票金额,可以在哪里修改吗
新的发票勾选平台,专票勾选了确认了三遍,进项税额还是带不到增值税进项税额那张附表上,请问老师哪里不对,还是系统不稳定
我今天勾选的进项发票已经统计确认,增值税申报表要改一下重新勾选,可以撤销勾选吗
老师 我刚刚申报增值税 发现发票勾选错了,。我作废申报表 还是更正申报表有什么区别吗 ,我想重新勾选在申报,但 我已经金税盘清卡了
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
确认购选了,还是没有更新到最新数据
你好; 如果没有 出来金额的; 你自己1确认了。 自己 写金额 进去 ;如果写不了; 要联系税务局在处理; 别直接申报哈