好,那你直接是借应交税费,未交增值税,附加税,印花税,贷银行存款做的这个吗?如果是的话,直接做相反的就行。
2022年报表已经申报,才发现没有计提附加税费和印花税,2023年一月该怎么进行账务处理
老师,2023年1月份发放2022年年终奖,2022年没有计提,要怎么账务处理,个税怎么申报?
2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
2022年没有做账2023年1月开始做账,那去年12月的印花税是2023年1月才实际扣缴的,那去年没有做账就没有计提这部分印花税,今年1月份要怎么做分录
2022年的增值税附加税印花税,我2022年没有计提。在2023年退回,怎么做账务处理?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢