学员朋友您好,一般要找第三方平台写接口

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师,您好。一般纳税人报增值税,实操我是练习过了。还是不清楚流程, 麻烦老师解释一下。 是不是先插金税盘,汇总上个月的销项税,导出来。再登录增值税发票综合服务平台勾选吗(这时候需要插金税盘不) ?勾选认证统计、签名后,才去电子税务局报增值税吗?麻烦老师给我解答心中疑惑,感谢
13.宏达电冰箱厂,为增值税一般纳税人,2021年10月分别发生下列经济业务,均按税法规定取得和开具相关票据,请分别说明以下销售方式增值税纳税规定,并计算出当期应纳增值税额。(5)当月向丁商场销售A型电冰箱共200台。商场在对外销售时发现,有3台商品存在严重的质量问题,商场当即要求退货,并在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,该电冰箱厂当天将电冰箱收回,并向商场开具了红字专用发票后退回货款。(6)向戊商场赊销A型电冰箱80台,合同约定3个月内付清全款,协议当日提货,向商场开具了增值税专用发票。假设本月共发生可抵扣进项税额300000元(含从丙单位换入原材料应抵扣的进项税额)。另外,上述增值税专用发票均已通过勾选确认。
老师,请问一个问题,因为有一张增值税专票我收到了(对方是12月1号开给我们的),但是呢我去税务局平台里面查询却没有查到这张专票的信息,我很确定一定以及肯定这张票我才收到并且没有被勾选抵扣过,那么会不会出现比如说,要将11月的进项发票勾选抵扣了之后这张进项票才会出现在这个平台里面呢?????如图,图一是我收到的12.1号的专票,图二是系统里面完全没有这张票
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
老师,我3月电费收入10000元,我做了收入和销项,4月那人才过来开具5000的发票,剩余5000不会有人来开具发票,我四月怎么做分录最好,麻烦老师了
公司要注销 账上的实收资本和资本公积怎么处理?资本公积是当然股东打款超过实收资本形成的
股东A退股,实际资本3万元,A转股给B,B没有实际支付3万给A,公司退了3万给A,已完成了工商、税务也完税了,怎么做账务处理?
老师,我年前暂估的成本是18700元,做的是主营业务成本 应付账款18700,现在年后开票出来是19000元,我也付了款,我该怎么做账,按理说应该是所得税汇算时调减,但我付款又是付的19000,我2月付这19000应该怎么摆账