对的,是的,是这么做的。
今年5月份的进项税额需要转出!申报时是需要修改5月份的增值税纳税申报表呢还是直接在转出月份填写?
老师,假如4月销项100,进项60,应纳税额40 结转进销税金的分录对不? 借:应交税费-应交增值税(销项税额)40 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 5月份申报4月增值税时,缴纳增值税额40 5月缴税分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)40 贷:银行存款40
请问老师,比如4月要缴纳增值税2万,5月现在不缴纳,6月申报的时候可以用5月的进项税额去抵减吗
有出口有内销,4月留抵税额在5月直接退回账上了,那这笔税额在申报5月增值税报表时要做进项转出吗
老师我5月份做账有进项税额转出,请问申报5月份的增值书,进项税额转出是不是应该按账上记载的填在报表里?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛