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财政下来死亡抚恤金50000元,暂收在了我们的账户,这个钱是要给家属的, 我直接做暂收,其他应付款可以吗? 还是需要过一下财政拨款收入这个科目呢??? 有没有这个必要 , 请问。 顺便帮我写个分录呢 我看看合理不 谢谢了

2023-06-10 09:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-10 09:49

你好,根据你的描述,是计入 其他应付款,不需要过一下财政拨款收入这个科目。 借:银行存款,贷:其他应付款

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快账用户7287 追问 2023-06-10 10:04

好的,本来也不是我们的收入,就是暂收而已,我的理解没错吧

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齐红老师 解答 2023-06-10 10:06

你好,是的,是这样理解的 

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你好,根据你的描述,是计入 其他应付款,不需要过一下财政拨款收入这个科目。 借:银行存款,贷:其他应付款
2023-06-10
同学您好,财务会计需要通过固定资产科目来反映,一来是因为行政事业单位的收支两条线原则,收入和支出的业务应该分两笔业务处理,二来是如果您一笔做,虽然做账的时候很清楚事由,但若干年后查账,很可能看不懂这一笔业务究竟是做了什么,所以还是通过固定资产科目过渡,这样条理清晰些, 购买固定资产, 借:固定资产   贷:财政拨款收入—一般公共预算财政拨款 借:行政支出-财政拨款支出-项目支出    贷:财政拨款预算收入-项目支出 无偿调拨给下属单位时, 借:无偿调拨净资产   贷:固定资产
2022-05-12
借应收账款或者是银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税销项政策 需要有服务结算单或者进度单 就是根据权责发生制来业务发生了,不管开没开发票,都需要确认收入、所得税纳税义务、时间,这个就是政策
2026-01-06
同学你好 这个直接公户打款就可以了
2023-11-10
1. 确认全部收入(不管是否收款) 借:银行存款 78951(已收款部分)借:应收账款 - 合作团队 98115(团队欠款部分)贷:主营业务收入 177066(小规模无需计提增值税,直接按含税金额入收入) 2. 确认应付团队返佣 借:主营业务成本 79679.7(返佣属于业务成本,而非费用)贷:应付账款 - 合作团队 79679.7 3. 抵扣欠款与返佣(团队欠款冲减应付返佣) 借:应付账款 - 合作团队 79679.7贷:应收账款 - 合作团队 79679.7 4. 处理定金退款(从应收团队款项中扣除) 借:其他应付款 - 客户(定金)100贷:应收账款 - 合作团队 100 5. 收到团队实际支付的款项(18335.3 元) 借:银行存款 18335.3贷:应收账款 - 合作团队 18335.3(此时 “应收账款 - 合作团队” 余额为 0)
2025-11-17
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