借:成本费用 贷:应付账款
老师,请问货已经收到,钱我们已经付了,发票还没有开到,我怎么做会计分录?
发票已开,款还没收到了怎样做会计分录
请问如果只签了合同,收到预付款,会计分录怎么做呢
老师,请问我们签完合同后没收到发票没付款前,怎么做会计分录,如果合同金额一定要体现在账里,
签订了销售合同,但是逾期没有发货,也没有收到货款,请问会计分录怎么做?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
是别人未付给我们也这样做会计分录吗
借应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项