你好,请看你提供的图片,你在这个地方填写的数据
老师,您好!申报表里增值税有缴款金额,而附加税没有缴款金额,这是为什么?
老师,你好!请问下利润表里的税金及附加数字为0,那是不是应交增值税数字也为0呢
老师,这个有增值税,附加税应缴金额为啥0呢老师?是不是哪里有错呢?
在吗老师,我这边申报增值税,附加税自动生成的金额,为啥比我算出来的金额小呢?我是按照应交增值的金额×城市维护建设税7%,为啥税务系统里算出来的数比我正常算的附加税金额少呢?
在吗老师,我这边申报增值税,附加税自动生成的金额,为啥比我算出来的金额小呢?我是按照应交增值的金额×城市维护建设税7%,为啥税务系统里算出来的数比我正常算的附加税金额少呢?
新来的员工,应该先做专项扣除还是个人所得税申报
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
这数据都是系统带出来的,不是我填上去的老师,2005.19是这个增值税税额。
你好,因为用留抵税额抵扣了正常的应交增值税,这样就不需要缴纳附加税啊
老师,我们没有留底税额了呀!这个月应该缴纳增值税2005.19的
你好,请看你提供的图片,这样代表有留抵退税啊
老师,这个月进项税是比销项多,问题我没有全认证啊
老师,这个意思是附加税不用交,增值税交2005就行,是这个意思么?
你好,请看你提供的图片,这样代表有留抵退税,这样就不需要缴纳增值税 没有增值税,自然也没有附加税了
你看下老师,我没有留底呀
你好,没有留抵退税,那就需要问税局为什么附加税申报表里面有这个数据了(箭头指向的地方)
这个问税务局了是吧老师,从我的主表看就是没有留底吧,应该不是我写错的吧老师
你好,出现这种情况,就需要去问税局的
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。