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去年会计把无形摊销的贷方做成,贷无形资产了。如何更正

2023-06-10 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 10:52

你把这笔做负数分录,再做正数分录

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快账用户7289 追问 2023-06-10 11:00

可是借方管理费去年的已经结转成0了

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齐红老师 解答 2023-06-10 11:01

你去年会计分录是怎么做的?

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快账用户7289 追问 2023-06-10 11:01

所以我做负数分录时,借方应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-06-10 11:02

计入以前年度损益调整就可以了

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快账用户7289 追问 2023-06-10 11:03

去年的分录 借 管理费—无形资产摊销 贷 无形资产

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齐红老师 解答 2023-06-10 11:08

借:以前年度损益调整(负数)
贷:无形资产(负数)
再做
借:以前年度损益调整
贷:累计摊销

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你把这笔做负数分录,再做正数分录
2023-06-10
你好,无形资产摊销的分录是,借管理费用-无形资产摊销50,贷累计摊销50
2024-05-08
你好,想如何更正呢?
2026-03-31
借累计摊销 贷利润分配未分配利润
2024-06-04
同学您好,这里有一个问题,就是押金要做进其他应收款,不会有摊销的问题,也就是,我们要改成正确的,就一定会把错误摊销的金额给反冲回来,这样肯定会动利润了
2023-08-06
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