你好,本月报税需要按本来正确的税率申报 然后申请红冲发票,开具正确税率的发票

老师,我们是一般纳税人,但是上个月开错票了,开了1个点的票,请问这个月怎么报税?下个月要开负数发票的
我们公司是一般纳税人,上月开普通发票的税率开错成3%,现在该怎样处理呢
老师,一般纳税人企业 开出的专票,因信息错误,跨月,未认证,需要退回,重开 次月要怎么处理?
请问小规模纳税人在本月1日普票开的税率是免税,怎么处理?发票要作废重开吗?
上个月开了一张红字的普通发票。这个月发现开错了。要怎么处理,能作废吗
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
但是增值税报表改不了,出来的税率就是1个点的
你好,你这个是发票税率错误,申报表是可以按正确税率申报的啊
申报表就是税控盘里导入的,改不了
你好,一般纳税人,是无法做一个点收入申报的
那要怎么改?冲红后,本月开的正确发票,7月报能抵扣这个已报的税?
你好 需要先申请红冲发票,然后开具正确税率的发票
是的,已经跨月是要红冲,可是这个申报系统里要怎么改,改了以后上的税,冲红以后开的正确的发票税又怎么上?
你好,红冲是抵消之前纳税,正确的发票需要纳税,整体上没有重复上税啊
但是6月报税,上了5月开错的发票税,6月红冲,再开正确的发票,6月开的正确的发票7月又要正常上税,6月上的5月开错的这个发票税,不是多上了吗?
请仔细看一下这个描述
好吧,麻烦你告诉我哈申报表里的要怎么改?
你好,7月份申报6月份的时候,按正数收入减去负数收入之后的收入金额填写
这个月申报5月开出来的一个点税率这个,系统自动导入了数据,我要怎么改,在哪里改?
你好,这个月申报5月开出来的一个点税率这个,系统自动导入了数据,能提供一下1个点在申报表的图片吗?
就是这个自动导入的开票数据,没法改
你好,需要把这里的信息删除,然后按正常的税率申报
老师,无法删除无法改,请你说方法给我
你好,那就只能填写纸质申报表,按正常税率申报才是的