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老师,我们是一般纳税人,但是上个月开错票了,开了1个点的票,请问这个月怎么报税?下个月要开负数发票的

2022-02-18 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-18 17:25

你好,正常的税率是13%的吗?如果是的话,不含税的销售额修改一下,在13%里面申报,按照发票上的税额除以13%填写到这个里面。

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你好,正常的税率是13%的吗?如果是的话,不含税的销售额修改一下,在13%里面申报,按照发票上的税额除以13%填写到这个里面。
2022-02-18
你好!你这个操作的有问题。 比如你申请9月做一般纳税人,那么9月就应该开13个点 你现在这个只能去税务局,让他们帮你处理了,自己申报不了
2024-09-09
小规模转一般纳税人后,当月仍按原税率申报。已开1%发票,账务处理时确认收入按1%计税,但需调整为13%,差额部分计入应交税费-未交增值税,下月申报时补缴。
2024-09-09
同学, 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额. 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023-05-04
是按照扣除负数的金额填写销售额申报。
2023-11-09
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