您好,对的,这个是可以的
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
老师,一般纳税人申报的流程给说一下吧?到月底了,刚到一个公司,这个公司之前在代账公司,这个月刚拿回来,可是这个月的进项还未勾选认证,我是需要先勾选认证吗?然后您把整个流程给说一下吧?
老师,我自己没有完整的报过税,也没有自己独立做过进项税额认证抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入税控盘,上报汇总,抄税是吗?然后,再进入开票软件,把7月份开具的销项发票汇总表打印出来,再进入发票综合平台勾选认证7月份可以抵扣的进项税额是吗?
老师,请问一下,我现在就是要开发票,然后我现在我问了一下,我代做账的,他说代开发票的话可能超过45万就开不出去了,然后我现在还要开40万的发票出去,我就想公司的那个开不出去的话,能不能用,因为我还有一个个体工商户的那个,可以开发票,但是那个基本上一直没有怎么用它,我现在就想的话,先能不能个体工商户开40万的发票出去,然后在这一个半月在在这个季度之内,然后把这40万的进账,再就是再有进账发票进项进来,这样可以吗?
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
窗户玻璃贴隔热膜记入什么科目?
请问公司2023年拿到营业执照,那个时候没有去税局报道,也没有营业,现在公司打算重新开业到税局核了税种,从2025.1月开始,那做账怎么办,前面要补吗?可是公司都没营业
车船税一年上几次?????
完税证明需要做账打印出来吗
补计提以前年度的水利建设基金跟印花税,要怎么做分录
老师高新技术企业的研发人员的工资咋样做账了应该入那个给我写一下分录
园区组织红十字会捐赠,有必要捐吗
单位买的桶装水计入办公费还是福利费
要交多少税 是进项减销项含税价算吗
酒店新开业还没有营业,筹备期,一般纳税人,低值易耗品和周转材料两种在购买,和领用时,怎么进行账务处理?还有如果购买当月开具专票,不认证,有销项税额后再认证,分别怎样进行账务处理
老师工商公示错了,我又重新共识,是不是还得等45天,
嗯对是这个意思的