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老师 我预收了客户的钱 比如客户充值1000送300怎么做分录呀? 客户从卡里消费

2023-06-11 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-11 10:05

借:银行存款
销售费用-充值赠送
贷:预收账款-充值卡

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快账用户1513 追问 2023-06-11 10:06

客户使用的时候怎么摊销呢?

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:12

借:银行存款 1000
销售费用 300
贷:预收账款 1000
其他应付款300
消费时
借:预收账款
其他应付款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)

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快账用户1513 追问 2023-06-11 10:16

按比例分配吗。

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:19

消费时
借:预收账款 1000
其他应付款300
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2023-06-11 10:19

看你们开票是几个点,踢出来就是收入了

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借:银行存款
销售费用-充值赠送
贷:预收账款-充值卡
2023-06-11
借银行5000 贷其他应付款5000 借其他应付款3000 贷主营业务收入 贷销项 剩下的两千和赠送的消费的时候 借其他应付款2000 借销售费用1000 贷主营业务收入 贷销项 这样
2023-07-19
你不管什么乱七八糟的。你们收到的钱就做收入,支付给石化公司的就做成本
2022-06-01
借:管理费用-业务招待费
贷:库存商品
应交税费
2025-08-03
借销售费用贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费 你就是个体户超市是吧
2025-08-03
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