同学,你好 借:管理费用-房租 预付账款 贷:银行存款

3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
你好,老师,我们公司给员工报销房租,房租是押一付三得,我做费用是一次进一个月里,还是分摊到个月呢?房租没有发票的
老师好,请问员工租房三个月交一次房租给房东,三个月的房租金额开票在一张发票上,如何把房租分摊在每个月的费用里,每个月的分录如何写啊
房租如果没收到发票,是预付房租,在预付的时候如何计提每月的房租呢,我如何做分录呢,(设一个二级科目管理费用-暂估房租,每月计提上应付,然后等发票回来的时候回冲暂估的是否可以)发票是一次性收回好几个月的,求指导
老师好,请问公司收到个人开的房租发票,收到发票后如何摊销房租在每个月,分录怎么做,4月份租入的,8月份才收到发票
老师,我想把公司利润率稳定在5%左右,但是公司支出很多,利润率非常不稳定,我可以要有些公司不要开票过来不,不开票的不做账不,但是公章上都是有记录的。
一家单位股东是4家公司,这四家公司股权互相转让,税是怎么缴纳
商场收取商户的租金费,物业费,企划费,管理费,全部都能开发票吗?
请问注册资金打多了是怎么处理
企业计提固定资产折旧,生产车间设备折旧应列记在() A、生产成本 B、制造费用 C、管理费用
从电子税务局发票业务端能查到的发票是不是都是真的发票?
老师,这个月我们要给甲方开600万的发票,分包给我们的发票下个月才能提供,那我要怎么样才能把这个成本结算到合理的算到12月。
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
老师,就一张发票,付在哪个月的凭证后面啊
同学,你好 第一个月后面,之后用复印件
老师,付钱的时候是借:预付账款,贷:银行存款。分摊的时候借:管理费用,贷预付账款。一次付三个月的房租就分三次做,是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢