同学,你好 借:管理费用-房租 预付账款 贷:银行存款

3月预付了半年的房租 做的分录 预付账款-房租 贷 银行存款 后面附一张银行回单。每个月摊销房租 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租 9月预付了下半年房租 一次把上半年和下半年的发票都开了。这些发票应该附在哪个分录后面
你好,老师,我们公司给员工报销房租,房租是押一付三得,我做费用是一次进一个月里,还是分摊到个月呢?房租没有发票的
老师好,请问员工租房三个月交一次房租给房东,三个月的房租金额开票在一张发票上,如何把房租分摊在每个月的费用里,每个月的分录如何写啊
房租如果没收到发票,是预付房租,在预付的时候如何计提每月的房租呢,我如何做分录呢,(设一个二级科目管理费用-暂估房租,每月计提上应付,然后等发票回来的时候回冲暂估的是否可以)发票是一次性收回好几个月的,求指导
老师好,请问公司收到个人开的房租发票,收到发票后如何摊销房租在每个月,分录怎么做,4月份租入的,8月份才收到发票
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗
还是之前未解决问题:原材料/周转材料余额是负数,在余额表中体现为贷方余额 一个务实的校正分录是:借:主营业务成本(直接用利润分配-未分配利润)6.4万,贷:原材料6.4万 这笔分录,原材料不是还是在贷方余额嘛?是不是应该借:原材料6.4 贷利润分配-未分配利润6.4?
请问老师,单位慰问员工的直系亲属的支出2000元,放到福利费可以在税前扣除么?需要合并申报个税么?
请问老师,甲单位,慰问本单位的住院员工,支付的1000元现金,需要合并申报缴纳个税么?
请问老师,甲单位账面福利费列支,慰问的是子公司(乙)的员工慰问品支出,5000元,可以在甲的企业所得税汇算清缴前扣除么?
老师,就一张发票,付在哪个月的凭证后面啊
同学,你好 第一个月后面,之后用复印件
老师,付钱的时候是借:预付账款,贷:银行存款。分摊的时候借:管理费用,贷预付账款。一次付三个月的房租就分三次做,是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,谢谢老师
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