你好 顾客打车还是你们开发票 你们收款的吧 是的话交通运输服务

出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用,按照陆路运输服务缴纳增值税。 这句话怎么理解,这出租车到底是出租车公司的?还是司机的?
老师你好。 1这里的公共交通运输服务是针对小规模纳税人来说的吧?小规模纳税人提供陆路运输服务,比如说长途客车班车,它是按照3%的简易计征来征收增值税。但是一般纳税人提供交通运输服务,也涉及到路路运输服务,他是按照9%缴纳增值税,是这样的吗? 2在进行税种的判别的时候,主要是根据纳税人的一个主体资格。如果是一般纳税人的话,那就是在一般纳税人的税目中选择。如果是小规模纳税人的话,直接就进行简易记赠,我这样的理解是正确的吗?
老师,出租车是自己的,平台或者出租车公司只收取管理费,这个是按照交通运输服务交增值税还是按照现代服务—商务辅助服务交呢
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事货物运输服务,2019年10月有关经济业务如下。(1)购进运输用货车10辆,取得增值税专用发票上注明的税额为255000元;为此向工商银行贷款1000000元,向工商银行支付与该笔贷款直接相关的手续费、咨询费合计10000元。(2)采购人员出差,取得餐饮、娱乐发票注明金额合计5000元。(3)提供货物运输服务,取得含增值税价款1110000元,支付给司机人员工资10000元。(4)提供运输车辆出租服务,取得含税租金收入10300元。(5)提供货物装卸搬运服务,取得含增值税价款31800元。已知:有形动产租赁服务增值税税率为13%,交通运输服务增值税税率为9%,物流辅助服务增值税税率为6%,取得的增值税专用发票已通过税务机关认证。要求:请分别计算该公司2019年10月销项税额、进项税额和应交的增值税税额。这三个税额应该咋算,谢谢谢谢
老师,我们公司是交通运输公司,车辆都是挂靠到公司名下经营。现在车辆想开通定制班线业务 (通过平台线上售票等),平台每月收取技术服务费、短信通知服务费、票款手续费等,票款是打到平台,每月对账划拨。但由于该笔收入是挂靠车辆的,每月还要退给车主。请问这个业务怎么账务处理
老师,income-回款的金额就是未开票收入吗?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
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那什么样的情况下是按照现代服务——商务辅助服务交呢
对方用你们的平台 车是他们自己的 就跟淘宝平台
老师,你看下我第一次的提问,我第一次提问就是这个意思啊,车是自己的,对方只用我们的平台,然后我们平台收取一定的管理服务费,你给的答案咋不一样呢
那你们开给客户的吗 你们是平台a 车是b的吗