同学,你好,预付账款是指企业按照合同规定预付的款项。如预付的材料、商品采购款、在建工程价款等 是一个单独的科目
请问下老师!资产负债表中的应收账款,预付款项,其他应收款,应付账款,预收款项,其他应付款和科目余额表里不一致。无坏账准备,是哪里错了
老师。我想问下,我做账的时候没有涉及到预付账款科目,但是我的资产负债表里的预付账款科目中为什么会有余额呢?
老师,我们用的是用友软件,科目余额表没有应付账款,只有预付账款,为什么自动取数出来的报表有应付账款,最后资产负债表的资产负债所有者全是还是平的
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
老师,我们的财务软件是用友U8系统,做账的科目用的应付账款,但是出资产负债表时,用的预付款项,我想问一下,预付款项都包含哪些科目
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
我知道是一个单独的科目,我们做账时用的应付账款科目,出报表时有一个预付款项,我想问一下,这个预付款项都包含那几个科目
你是说重分类吧? 应付账款某一明细科目期末出现借方余额,这时应将它重分类到预付账款当中。 应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款、待摊费用与预提费用为重分类的对应科目。
那重分类的科目预付款项,我从科目余额表里怎么把这个数据,和资产负债表的数据对上呢?
你要分析好资产负债表的取数公式才能去找数据对比。
科目余额表里没有,预付款项,只有应付账款,应付账款科目余额表期末 里边有贷方的数据
按道理来讲,是分析明细科目进行重分类的,也就是说,哪个明细科目借方有余额,就会被重分类
您的意思我需要,去看应付账款明细账吗
我怎么能看到资产负债表里边的公式呀
是的,你要看明细科目 公式,你度娘一下,我没有用过这个软件