您好,还可以冲红的,会直接冲减后面的月份的税费

老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
这个有冲红的期限要求没,比如3月开具的发票,4月已经上税了,现在业务要取消要冲红这个发票,有期限限制没
这个没有时间限制的
哦哦,假如税额比较大,20多万,这个能去主管税务机关申请退税不
如果确实是真实的,可以的
当时我公司老板为了申报一个补助,但那个补助对固定资产投资有要求,为了做大这个,我老板让对方公司把一个未来要做的土建项目的发票先开出来,对方开了把税也交了,现在这个项目可能有调整,金额没有那么大,当时开了280万,但实际算下来调整以后可能只需要130万。这种情况是不是最好的办法就是冲红之前的发票,然后后面根据工程实际金额和进度再去重新开具发票呢
这个金额有点大,怕税务局会查账
这个当时票没给我公司,我这边财务没有入账
没有入账,但是一下子要冲看冲掉一百多万
是冲掉270万,但是除了冲红还有别的好点的办法没,他合同调整以后的金额应该是130万。
看后面有没有业务,用来抵后面的业务
您的意思是不冲红么
可以用来抵后面的业务,这样就没有税务风险
现在等于款也没付,光有发票
这个没付款倒是没有影响
那假如我现在不让他冲红,后续的业务金额总共只有130万,多出来的开票金额咋办呢
多出来的金额你们后面还会不会有合作了?
没有了,就是只有这130万合作了,等于跟初始合同280万差了150万,并且拿到的发票也是280万。
这种怕有税务风险,毕竟冲这么多,你冲时最好问下税务局,这样保险点