你好; 一起按照 不低于20年来折旧的; 按20年 ; 如果把这些费用一起 转在建工程; 接阻焊固定资产去的话

我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
厂房都已经完工了,之前计入的在建工程要转入固定资产,如标准厂房建设项目地形图及面积测绘,地勘费用,园区基础设施,厂房消防设计费这些转入固定资产折旧多少年
您好,工厂的机器设备已经转为固定资产且开始折旧了,像基础建设、监理费、设计费以及其他领用物资的成本还在在建工程里面,这些没有具体名称的金额怎么转固?是直接按原来名称转入在建工程吗?在固定资产里面叫基础建设费、设计费、物资领用可以吗
您好,老师请问我们买地皮建厂房,有些设计费,监测费发票在手上没冲账,都是2016-2018年的,之前会计入借:其他应收款 贷 银行 存款。 现在看到发票以及问要发票复印冲账,如何做分录?本来入固定资产的。这么多年了,如何入账?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
什么意思,老师
你好; 意思是设计费 为了 修建厂房发生的的; 都是要记入在建工程去做账的; 转固定资产; 一起折旧的
从转入当月折旧还是次月,我上面发的都是按照20年折旧吗
你好;次月开始折旧的; 是的
分笔转还是一起转
一起结转 ;一起转固定资产去; 次月开始折旧的
转个总额是吗,不要分笔
你好; 你之前做在建工程是 做了明细的; 所以 结转到固定资产 的时候贷方 是在建工程所有明细的; 记入固定资产借方是一个总额哈