同学你好 一、2022年、2023年均有科小编码:享受全年研发费用100%加计扣除。 二、2022年有科小编码,2023年无科小编码:选择”前三季度75%第四季度100%(其他企业)“事项并按照引导信息逐步填报。 三、2022年无科小编码,2023年有科小编码:享受全年研发费用100%加计扣除。 由于企业所得税汇算清缴截止时间为2023年5月31日,科技型中小企业享受研发费用全年100%加计扣除的,需要尽早完成2023年科技型中小企业评价。 科技型中小企业评价及编码查询网址:https://fuwu.most.gov.cn/

老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
老师,您好,科技型中小企业研发费用加计扣除,申报第三季度时填写了,现在申报四季度的,对应行次还是三季度的数据,灰色的,无法修改,那四季度的加计扣除是要汇算清缴的时候才享受吗
我是中小型科研企业,享受研发费用加计扣除政策。如果我在2022年汇算清缴不选择研发费用加计扣除,会对我有什么影响吗?每个月归集的研发费用还能在税前扣除吗?
2022年当年为科中小企业,三季度企业所得税申报时享研发费用加计扣除 填写了,并且按100%加计。2023年申报科中小,科技局显示不符合。 这种企业所得税汇算时,研发费用这块怎么填?
请教下老师,企业在去年的9月份获得了科技型中小企业的编号,我现在做2022年的汇算清缴,是不是去年一整年的研发费用都可以加计扣除?还是仅仅第四季度的可以加计扣除
老师 公司开了个小规模个体户 年开票200万 税局核定应税所得率10% 应交个税多少
请问出口退税管理-免退税申报--数据管理--填写“待补填出口发票号码数据”时复制粘贴错了。还没配单的。请问怎么修改?
(单选2012)20×6年6月30日,甲公司与乙公司签订租赁合同,合同规定甲公司将一栋自用办公楼出租给乙公司,租赁期为1年,年租金为200万元。当日,出租办公楼的公允价值为8 000万元,大于其账面价值的金额为5 500万元。20×6年12月31日,该办公楼的公允价值为9 000万元。20×7年6月30日,甲公司收回租赁期届满的办公楼并对外出售,取得价款9 500万元。甲公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不考虑其他因素,上述交易或事项对甲公司20×7年度损益的影响金额是?请写出计算过程。
城轨交通费,当天来回,这个属于交通费还是差旅费
老师好,我们公司是另一个公司的股东,去年给他们打得款标注是投资款,我做在了其他应收款,今年把他改成长期股权投资,直接借:长期股权投资,贷,其他应收款行不
老师请问企业所得税没有计提,直接支付怎么做账,民间非营利组织
小规模月收入未达起征点,减免的增值税记营业外收入,有政策文件吗?
老师你好,我想问一下公司股东的个人的住房,房子租给公司,股东开具发票给公司,股东要交哪方面的税,比如说房租一年是3万 每月租金30000/12=2500 缴纳个税(2500-800)*10% 住房租金减半,除了交个税之外,还需要交其他什么税吗? 作为公司的话,今年才签的3万的合同,需要报个印花税就好了吧
老师,发放工资的用的益阳那边的公司 但是同事想把社保买在长沙,两家公司没有关联,这个有什么解决办法呀
老师,客户开了一张ktv的发票,这个可以作为费用票抵扣企业所得税吗