您好,这个是对的,对的

彭老师您好!我想问下我公司是建筑公司来的。是靠别人挂靠我们公司,我们只收取管理费用。我们收取那个管理费用这个会计分录应该要怎么来写?没有开票的这个管理费。
老师,我想问一下,我们是建筑劳务公司,有个项目要挂靠我们公司,我们收取管理费,那税那一块我们收取多少的点数?
老师,请问我们有个项目挂靠别人公司,对方收取2%的管理费,开专票11%总计收取我们增值税及附加,综合税率这样算对吗?
老师,小规模劳务公司,小企业会计准则,有个项目挂靠我们公司。收取管理费和税金是这样算没错吧?还想问下老师,这个项目对方提供了成本票。是不是所得税就可以不收取了呢?
假如202万项目,对方公司挂靠我方,我们该收取几个点的税费,几个点的人工费?我只知道1%的管理费,其他的是怎么收取?除了管理费和税还有其他要收取的吗?
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
老师,那为什么我们挂靠别的公司对方收取的所得税是2%呢?
他是因为你们收取挂靠费了把
除了管理费,所得税按2%收,我就是没搞明白
说错,是按收入的2%
是这样的,因为管理费那部分还可以抵扣成本,所以单独收取的2%税款已经够了
老师,我被绕晕了。。。对方除了收取我们的管理费,还收取了按收入的2%的所得税,这样收取可以抵扣成本?
对方这样收取,但是对方可以总别的抵扣成本,这个意思