您好,这个是对的,对的

我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
老师,请问我们有个项目挂靠别人公司,对方收取2%的管理费,开专票11%总计收取我们增值税及附加,综合税率这样算对吗?
老师,小规模劳务公司,小企业会计准则,有个项目挂靠我们公司。收取管理费和税金是这样算没错吧?还想问下老师,这个项目对方提供了成本票。是不是所得税就可以不收取了呢?
假如202万项目,对方公司挂靠我方,我们该收取几个点的税费,几个点的人工费?我只知道1%的管理费,其他的是怎么收取?除了管理费和税还有其他要收取的吗?
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,那为什么我们挂靠别的公司对方收取的所得税是2%呢?
他是因为你们收取挂靠费了把
除了管理费,所得税按2%收,我就是没搞明白
说错,是按收入的2%
是这样的,因为管理费那部分还可以抵扣成本,所以单独收取的2%税款已经够了
老师,我被绕晕了。。。对方除了收取我们的管理费,还收取了按收入的2%的所得税,这样收取可以抵扣成本?
对方这样收取,但是对方可以总别的抵扣成本,这个意思