您好,这个是对的,对的

我司有一个项目,挂靠在A公司(分包),挂靠的这个项目开票金额是620万。项目部B收取13.5%的管理费,正常这13.5个点的管理费是在开票620万算还是开票前算?? 目前A公司是按扣掉项目部B的管理费后,620-620*13.5%=536.3退还我司。A公司也收我们管理费企业所得税增值税等各种税费,然后这536.3万再减税费等剩502万退我们。
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
老师,请问我们有个项目挂靠别人公司,对方收取2%的管理费,开专票11%总计收取我们增值税及附加,综合税率这样算对吗?
老师,小规模劳务公司,小企业会计准则,有个项目挂靠我们公司。收取管理费和税金是这样算没错吧?还想问下老师,这个项目对方提供了成本票。是不是所得税就可以不收取了呢?
假如202万项目,对方公司挂靠我方,我们该收取几个点的税费,几个点的人工费?我只知道1%的管理费,其他的是怎么收取?除了管理费和税还有其他要收取的吗?
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
请问26年个体户是不是注册难度很大
再请教一下朴老师,您说如果内账按收付实现制来做的,那成本费用就可以按收付实现制来做,如果是按权责发生制来做那就只能按对应的,不能混。那这样又回到了最开始的问题,成本怎么取数的问题了。
老师,我们是个体,我们1月2月显示定期定额,到3月时候显示查账征收,然后税务局发了终止提醒,2026年不再予以延期,目前状态为查账征收,请自行申报。我已经开了1月2月份的发票,是不是要红冲掉1,2月份发票
有一张出口采购专票,现在还没确定要不要退税,肯定先不认证,进项入账哪个科目?
公司给入职转正员工报销体检费属于什么费用 会计分录具体怎么做
清税证明出来,就不用报税做账了吗
老师好:请问我企业执行企业会计制度,现动迁了,先收到一笔动迁款,怎么走账?
老师,那为什么我们挂靠别的公司对方收取的所得税是2%呢?
他是因为你们收取挂靠费了把
除了管理费,所得税按2%收,我就是没搞明白
说错,是按收入的2%
是这样的,因为管理费那部分还可以抵扣成本,所以单独收取的2%税款已经够了
老师,我被绕晕了。。。对方除了收取我们的管理费,还收取了按收入的2%的所得税,这样收取可以抵扣成本?
对方这样收取,但是对方可以总别的抵扣成本,这个意思