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Q

您好,固定资产买回来没有被使用部门领走,而是放在仓库,怎么做分录?

2023-06-12 23:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 23:59

你好 借:固定资产 贷:银行存款

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快账用户3091 追问 2023-06-13 00:00

您好,固定资产卡片使用部门这一项怎么填?

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快账用户3091 追问 2023-06-13 00:01

固定资产还计提折旧吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 00:01

你好 目前没有部门的话,暂时填写办公室或者后勤

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快账用户3091 追问 2023-06-13 00:02

固定资产还计提折旧吗

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齐红老师 解答 2023-06-13 00:04

你好,建议是计提折旧,谢谢

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快账用户3091 追问 2023-06-13 00:05

实际放在仓库里没部门领用我也计提折旧?折旧算哪个部门呢?

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齐红老师 解答 2023-06-13 00:06

你好 填写后勤那么就计入后勤或者办公室的折旧

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快账用户3091 追问 2023-06-13 00:08

我们后勤也分得很细,有人事、行政、财务等,随便把费用计到别人部门,别人不会同意的,涉及到部门费用考核

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齐红老师 解答 2023-06-13 00:58

你好 假如你有这样的顾虑,那么不计提折旧

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你好 借:固定资产 贷:银行存款
2023-06-12
尊敬的学员您好!购买回来作为固定资产就是固定资产,不使用也需要计提折旧。或者如果以后用不到了,就做报废或者盘亏处理了。
2023-06-13
你好,同学 借,固定资产 贷,银行存款 应该这样处理
2022-09-29
你好 ;   意思是多暂估了。 你冲暂估200 。  借原材料  -200 贷应付账款 -200  ; 然后   领用去冲多做的成本。 借成本 -200 贷  原材料-200  
2021-11-10
没有,还是这样,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020-08-18
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