你好 1,借:其他货币资金,贷:银行存款 2,借:其他应付款,贷;库存现金 3,借:制造费用,管理费用,贷:累计折旧

某企业2021年10月发生业务如下:用银行存款支付厂部办公费6000元。用银行存款支付银行的手续费300元。用银行存款支付水电费30000元,其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。受到银行通知,支付本月借款利息600元。提取现金13600元,并发放工资。计提本月固定资产折旧费4000元,其中,生产车间固定资产应提折旧3000元,行政管理部门固定资产应提折旧1000元。分配本月职工的工资13600元。其中,生产工人工资9600元,车间管理人员工资1500元,行政管理人员工资2500元。要求:根据要求编制会计分录(要写出明细科目)。
15.以银行存款支付经营租入厂部用房的改良工程支出20000元,该用房租期2年。16.计提本月固定资产折旧8900元。其中:车间用固定资产折旧6900元,行政管理部门用固定资产折旧2000元。17.计提本月坏账准备300元,存货跌价准备4000元,固定资产减值准备6000元。18.以银行存款支付甲公司违反合同的违约金2000元。19.摊销本月负担的车间固定资产修理费1900元。20.以银行存款支付专设销售机构人员的工资15000元。1.根据上述经济业务编制会计分录;2.计算企业当月的管理费用、销售费用、财务费用。
写会计分录:业务26.12月25日,以银行存款2200元支付车间日常修理费用。业务27.12月26日,以银行存款购买厂部办公用品1000元。业务28.12月27日,收到南京金陵贸易公司的货税款452000元。业务29.12月28日,以银行存款500000元向灾区捐款。业务30.12月30日,按规定的折旧率,计提本月份固定资产折旧费14000元,其中,车间使用的固定资产折旧费10000元,行政部门使用的固定资产折旧费4000元。
1.购入甲材料,价款50000元,增值税13%,货款尚未支付,2.用银行存款偿还以到期的短期借款本金100000元,以及计提的应付利息2000元3.计提本月固定资产折旧10000元,其中车间使用固定资产折旧8000元,管理部门使用固定资产折旧2000元,怎么写分录
.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t.2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。9.结转本月已销产品成本40000元10.开出转账支票一张支付广告费2500元。11.计算本月应负担的消费税1000元。12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。14.结转本月发生的制造费用。15.结转完工产品成本。16.以银行存款支付罚款1000元。做会计分录要有数字
老师达人佣金费发票税收编码是30799吗
老师,请问一下我们小规模公司买进一辆车118800 ,交了车辆购置税10513.27,我要怎么做分录啊?借固定资产 118800+10513.27 贷应付账款发票是118800 那个10513.27放哪里?
老师,公司2026年购入办公楼,办公楼已经出租出去,涉及哪些税,税率多少
之前税收分类编码30499取消了吗
老师,公司购买办公楼出租给客户,需要缴哪些税,税率多少
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?