借管理费用公积金, 贷应付职工薪酬公积金, 借应付职工薪酬公积金、 其他应收款、个人负担的公积金, 贷银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
借:研发支出-费用化支出—直接人工——住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 借:应付职工薪酬-住房公积金 贷:银行存款 老师上面的分录如果只做到3级科目应该怎么表达呢
住房公积金分录怎么做。银行付款
银行存款扣了住房公积金怎么做账
银行支付住房公积金分录怎么做
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
可以借管理费用,其他应收款,贷银行存款吗
你好,最好是计提,你这个没有计提。