主表应纳税减征额, 然后去填写减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额

老师请问,一般纳税人简易征收企业,税控盘年费280,增值税计入减免税吗?借:管理费,应交税费一应交增值税一减免税,贷银存。减免税额填在申报减免表中吗?
那个金税盘280元服务费在增值税申报表中填在哪一栏减免,会计分录怎么做
我公司一下子交了3年税盘服务费,填增值税申报表的时候税费减免那里是填230吗。
金税盘服务费减免税,是先填表四,然后增值税减免申报明细表,最后在主表的23行填写吗,主表没有自动跳出来减免金额,手动填写的可以吗
请问金税盘每年服务费的280元,怎样申报增值税减免哦?能减多少呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
增值税减免税申报表明细表减免性质代码及名称应该选哪个
你好,选择9914的那个就可以
老师,我是山西的我们没有这个代码
那你都有哪些代码的截图?
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师还有一个表
目表应纳税减征额你自己填写。
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57
你们有进项抵扣的吧?
抵扣不够,刚够销售抵扣。财政局一共拨款1263600
你的销项税额是60171.41 进项税额是多少的?
60171.41只是房租的消项税额。我们买东西是14万多,进项是13万多
那你上面的进项销项税额对不对,正确的话按照上面的来就可以的,你这样算的话,怎么单独给你算。
他又不是按照业务来抵扣的,它是合计在一块,只要是一般计税的都可以抵扣。
这是我填的申报表,怎么不对
30栏和25栏填写一样的,其他的核对不出来。