主表应纳税减征额, 然后去填写减免明细表,本期发生额、实际抵扣金额, 还有附表四本期发生额实际抵扣金额

老师请问,一般纳税人简易征收企业,税控盘年费280,增值税计入减免税吗?借:管理费,应交税费一应交增值税一减免税,贷银存。减免税额填在申报减免表中吗?
那个金税盘280元服务费在增值税申报表中填在哪一栏减免,会计分录怎么做
我公司一下子交了3年税盘服务费,填增值税申报表的时候税费减免那里是填230吗。
金税盘服务费减免税,是先填表四,然后增值税减免申报明细表,最后在主表的23行填写吗,主表没有自动跳出来减免金额,手动填写的可以吗
请问金税盘每年服务费的280元,怎样申报增值税减免哦?能减多少呢?
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
增值税减免税申报表明细表减免性质代码及名称应该选哪个
你好,选择9914的那个就可以
老师,我是山西的我们没有这个代码
那你都有哪些代码的截图?
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师请问一下,我都填好了,为什么增值税及附加税申报表没有减去280
老师还有一个表
目表应纳税减征额你自己填写。
老师,(给事业单位,房租财政局批款)我们房屋出租房租1200000,增值税60000,附加税3000,印花税600。我们开发票是1263600,现在发票上显示的消项税额是60171.41,那么缴的3008.57
你们有进项抵扣的吧?
抵扣不够,刚够销售抵扣。财政局一共拨款1263600
你的销项税额是60171.41 进项税额是多少的?
60171.41只是房租的消项税额。我们买东西是14万多,进项是13万多
那你上面的进项销项税额对不对,正确的话按照上面的来就可以的,你这样算的话,怎么单独给你算。
他又不是按照业务来抵扣的,它是合计在一块,只要是一般计税的都可以抵扣。
这是我填的申报表,怎么不对
30栏和25栏填写一样的,其他的核对不出来。