你好; 不对的; 对方扣除了费用; 你要让对方开票 ; 你全额做收入的
老师 我们公司是餐饮管理有限公司,我要开出一张餐费的发票,对方要普通发票,这样我们这边入账的话,直接借银行存款 贷 主营业务收入 普通发票不用管销项税额?
老师,我是做代理记账报税的,我有个客户,她们企业用企业POS机收钱,之后有手续费,在第二天转入同意转入公户,但是中间有POS的手续费,她到公户的金额POS机扣除了手续费后的金额,这个银行流水要怎么备注呢,是银行那边写备注吗,还是怎么样,直接进公户的话他们那边也没办法备注吧
老师您好,我这边有个餐饮公司,接了一个食堂,然后现在要做账的话就是采购原材料,然后卖出去的是主营收入,我刚才的疑问是要怎样把那些原材料结转为营业成本?后面我就直接把原材料结转为营业成本。没有转为库存商品,这样子可以吗?
老师您好,我这边有个餐饮公司,接了一个食堂,然后现在要做账的话就是采购原材料,然后卖出去的是主营收入,我刚才的疑问是要怎样把那些原材料结转为营业成本?后面我就直接把原材料结转为营业成本。没有转为库存商品,这样子可以吗?用不用先入原材料,然后再转营业成本?老师!还是可以直接做营业成本?
通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
但是对方让我这边开票都是把税金和管理费用燃气费啥的都扣除了的金额开票
你好; 意思是直接票扣了 是吗 ? 那你直接按发票金额来做收入
老师这样的话,他们那边扣除的管理费用,燃气费,这些都要给我这边补发票吗?我这边也要把每日收入写分录嘛?
你好; 不用了。 你直接按票扣之后的金额来做账
是的,例如我这边八万的收入到了大食堂那边,但是那边把管理费1万,燃气费0.5万,收钱吧手续费0.1万啥的都扣除了,然后我就按照6.4万给他们开票
你好; 对的; 按 6.4万来做收入与
那么他们那边也不用给我补管理费用和燃气费用这些发票吗?我这边每日都是有营业收入,假设我五月营业收入是十万,但是那边把管理费用啥的都扣除了之后有七万。他们那边是按月给我们这边打款,我可以直接写一个分录,不写每日的营业收入,可以吗?借:银行存款 7万 贷 :主营业务收入 7万
你好1; 是的;不开发票给你了。 直接票扣了。 你按发票开的金额去做账 ;你不是开的 6.4万发票金额吗
小规模的账务处理里面没有房租支出这个算正常吗?房租直接从营业收入里面扣了,那这笔账不写可以吗?
你好; 你如果长期没有这个 ;会有风险的; 比如水电费 和 房租费没有的话
但是那边食堂都是从营业收入里面扣了。
你好;那你最好是跟对方约定下; 最好是分别开票哦
只有电费发票,没有水,燃气,房租发票,这样可以吗?
你好; 房租这个因为你们是餐厅 ;没有租金这个发票; 是有风险哈; 水电费 都有问题的
好的,谢谢老师
不客气; 希望能帮到你