你好; 不对的; 对方扣除了费用; 你要让对方开票 ; 你全额做收入的
老师 我们公司是餐饮管理有限公司,我要开出一张餐费的发票,对方要普通发票,这样我们这边入账的话,直接借银行存款 贷 主营业务收入 普通发票不用管销项税额?
老师,我是做代理记账报税的,我有个客户,她们企业用企业POS机收钱,之后有手续费,在第二天转入同意转入公户,但是中间有POS的手续费,她到公户的金额POS机扣除了手续费后的金额,这个银行流水要怎么备注呢,是银行那边写备注吗,还是怎么样,直接进公户的话他们那边也没办法备注吧
老师您好,我这边有个餐饮公司,接了一个食堂,然后现在要做账的话就是采购原材料,然后卖出去的是主营收入,我刚才的疑问是要怎样把那些原材料结转为营业成本?后面我就直接把原材料结转为营业成本。没有转为库存商品,这样子可以吗?
老师您好,我这边有个餐饮公司,接了一个食堂,然后现在要做账的话就是采购原材料,然后卖出去的是主营收入,我刚才的疑问是要怎样把那些原材料结转为营业成本?后面我就直接把原材料结转为营业成本。没有转为库存商品,这样子可以吗?用不用先入原材料,然后再转营业成本?老师!还是可以直接做营业成本?
通过第三方平台(甲)实现的销售货款是第三方平台收取,然后一个月跟我们结算一次。现在需要我们直接开票给客户(乙),那我们这边怎么入账。是否可以直接做账 借:应收帐款—甲 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额, 但是发票开的却是乙 这样的话 帐跟票 就 不一致了。 辛苦老师能够解答一下了!
12.2024年5月1日,甲公司采用分期付款方式购入一台大型设备,当月投入使用。合同约定的价款为5 000万元,分5年等额支付,该项业务中分期支付的购买价款的现值之和为4725万元。假定不考虑其他因素,则甲公司该设备的入账价值为()万元。 C.4 725 D.5725 B.5000 A.1000 老师这题答案是D,我想知道5725是怎么计算出来的
不是本公司员工机票能入账吗
请问,法人注资转账的时候,忘记备注注资字样了。可以吗?
老师您好,25年补交24年的企业所得税和印花税,可以直接 借:未分配利润 贷:银行存款吗?
老师请问,申报所得税汇算清缴填报时,指示填报数据与财务报表数据不一致,如财务报表数据错误,请更正财务报表数据后,再继续申报,但更正好了之后去填报还是这种指示
老师,增值税申报表主表第24栏应纳税合计包括当月的即征即退项目的应纳税额吗?
老师您好!个体工商户住宿费税率多少?
为了答谢顾客送顾客赠品手机,销售单单独出库,税法如何账务处理
这道题对息税前利润的影响为什么不是80呢
老师,我们发票额度是1600万,开票项目为6%服务费专票,之前开票都是单张100万以下,已开具多张99万左右的发票,这次可以开一张110万的发票吗,单张发票开100万以上可以吗,会引起预警吗
但是对方让我这边开票都是把税金和管理费用燃气费啥的都扣除了的金额开票
你好; 意思是直接票扣了 是吗 ? 那你直接按发票金额来做收入
老师这样的话,他们那边扣除的管理费用,燃气费,这些都要给我这边补发票吗?我这边也要把每日收入写分录嘛?
你好; 不用了。 你直接按票扣之后的金额来做账
是的,例如我这边八万的收入到了大食堂那边,但是那边把管理费1万,燃气费0.5万,收钱吧手续费0.1万啥的都扣除了,然后我就按照6.4万给他们开票
你好; 对的; 按 6.4万来做收入与
那么他们那边也不用给我补管理费用和燃气费用这些发票吗?我这边每日都是有营业收入,假设我五月营业收入是十万,但是那边把管理费用啥的都扣除了之后有七万。他们那边是按月给我们这边打款,我可以直接写一个分录,不写每日的营业收入,可以吗?借:银行存款 7万 贷 :主营业务收入 7万
你好1; 是的;不开发票给你了。 直接票扣了。 你按发票开的金额去做账 ;你不是开的 6.4万发票金额吗
小规模的账务处理里面没有房租支出这个算正常吗?房租直接从营业收入里面扣了,那这笔账不写可以吗?
你好; 你如果长期没有这个 ;会有风险的; 比如水电费 和 房租费没有的话
但是那边食堂都是从营业收入里面扣了。
你好;那你最好是跟对方约定下; 最好是分别开票哦
只有电费发票,没有水,燃气,房租发票,这样可以吗?
你好; 房租这个因为你们是餐厅 ;没有租金这个发票; 是有风险哈; 水电费 都有问题的
好的,谢谢老师
不客气; 希望能帮到你