你好,请说一下具体的业务。
老师,我们是酒店业,支付了很大一笔消防整改的工程款,应该怎么做分录啊
老师,我们施工方,消防款也包含在工程款里面,消防公司给我们开发票,我们应该怎么做账
我们是建筑公司,支付消防工程款,应该怎么做分录呢
老师,您好!私营建筑消防安装公司,收到劳务发票:借 工程施工 贷 其他应付款 月末结转时分录应该怎么做?
老师好,我们是消防工程公司,收到建筑劳务公司开具的建筑服务*建筑劳务,的发票,我们会计分录怎么写
转账回单上可以注明是彩礼吗?
老师你好,明天去一家公司接手往来会计,之前没从事过这类型的,公司主要业务是售卖猪肉,面试时老板说了每天业务很多,客户群体有公司、学校、个人、电商这些,请问一下交接的时候要注意哪些?
有一项成本,没有发票,调增a105000表里最后一行其他那里调增吗
老师好。。购买黄金赠送客户,这个要缴纳消费税吗?或者是要向税局申报吗
老师你好!个税汇算清缴是按多少金额交税的比例不一样
老师,开发票时,输入单位名称后 下方税号不能自动带出来,需要手动输入。这样的开票没问题吧。我还是第一次遇到 以前都是单位名称输进去税号自动就带出来了
老师,你好!想请教一个问题,就是我们2024年向集团公司借款5000万,借款利率假设是5%,那么我们现在在做汇算清缴扣除类项目的利息支出调整的时候,我们用金融企业同期同类贷款利率的参考利率是看银行的LPR吗,但是银行2024年中每个月的LPR都会调整,那么我们在确定这个金融企业同期同类贷款利率应该怎么确定的?谢谢!
管理账没有实际业务只过账开票,收的款怎样做账?借银行贷其他应付款,然后找票进来付钱,借,其他应付款,贷银行存款这样做账对吗?
我小规模纳税人,4月份开了三千块钱发票,企业问能不能开点成本票来抵扣,你觉得要不要开了?
如果实际客户一次付款,分批出货,每批商品独立,那开票是一次性按付款开,还是按出货开?
借工程施工合同,成本贷,银行存款。
嗯嗯借:合同履约成本-工程施工-后面应该是直接费用还是间接费用啊,然后是消防工程款吗
后面的明细跟上间接费就行。
嗯嗯间接费用-消防工程款吗
可以的,可以这样设置的可以。