你好,你按照决算转固定资产,为付款部分做到应付账款中,发票来了贴上面就可以了,以前做固定资产的凭证后面

老师您好 请问公司自建房,工程已完工决算并投入使用,工程款未付清,票也只开了已付清的部分。后期的欠款分10次支付,应该怎么做分录?后期支付3次建筑公司才开一次票,收到票又应该怎么做帐呢?
建筑公司,月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本,借:工程施工—合同成本—人工费,贷:应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组,班组后期会给我公司开发票,那付款时分录我写的 借:应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷:银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢?
2、海华公司根据经啻需要建造仓库一幢。根据管理层决定将仓库建造工程出包给无锡太湖建筑公司承建。合同规定全部建造费用为235000元,分两次支付。开1时预付工程款50o00元,剩余款项于工程完工验收合格后支付。(0)9月13日,开出转账支票预付工程款50000元。(2)12月20日,工程完工并验收合格。海华公司收到无锡太湖建筑公司开出的增值税专用发票,上列工程总价款235000元,增值税21150元。海华公司遂开出转账支票补付余款及增直税。(3)12月25日,仓库工程达到预计使用状态,交付冰箱车间使用第(2)问怎么写
一家公司,还未开业,但有一份在建工程正在进行中,其间有不断的用公户: 1、给包工头放发工资 2、支付工程预付款 3、支付混凝土款 4、支付挖机工时费、种草皮时工费等 5、支付混凝土工人款等 6、结清工程款 7、支付材料款(树脂瓦、五金材料等) 8、报销代付材料款及饭堂买菜钱 请问这些应该怎么做账务处理、会计分录呢(大多还没有发票开进来,只开了一部分)
(1)12月1日,海宏公司借入一笔长期专门借款1000000港元,打算用于建造固定资产(假设2×21年12月尚未动用该笔借款,该批长期借款的利率为6%,期限3年,到期一次还本付息,当日港元即期汇率为1港元=0.87元人民币(备注:该项固定资产在2×21年11月1日已开始建造.2×21年11月1日已经支付部分工程款,2×21年末尚未完工怎么做分录呢
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?