,借应交税费,具体税款名称,带其他应付款。

老师好,承租方缴纳房产税,土地使用税要怎么做会计分录。税费是由出租方申报缴纳,我们再将税款汇到出租方公户账号扣缴,那出租方怎么做会计分录录
本地申报应纳税额部分用预缴税款抵减,部分不用,这样异地预缴税款还有余额,那么不抵减的税金怎么入账?借未交增值税 贷银行存款,预缴税金在未交增值税借方有余额,现在缴纳又是计借方,这样不是留抵金额变大了吗?
老师,异地项目预缴各类税款,账务处理分录怎么做?预缴的税款抵减当月应交未交的增值税,分录又怎么做?就是关于异地工程,从预缴到后面的分录,流程,您可以告诉我一下吗?因为我还没有自己完整的做过这块的业务。
有关于异地预缴税款,我方只申报,对方划款,这种会计分录怎么做
老师,异地工程有预交税款,和后期正常申报税款间怎么做会计分录
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
还用再做其他的分录么
这样挂着很奇怪哎
你好,只是交税,就是这一个分录。
那挂的其他应付款怎么平,不能一直挂着吧
你好,您还给对方的钱的时候就平了。
我们不还他钱啊,他挂靠我们的
你好。那也可以给他分配利润的时候对冲。
反而我们跟他们之间的应收账款很多
后面不是要支付他给他利润吗?可以扣下来。
能整合几个情况一次性说明么
你好,需要把问题补充完整一下。
1、我方为被挂靠单位,只收取管理费,不涉及收取利润,2、异地预缴税款所挂的其他应付款如何平
那对方管理费有没有支付给你呢?如果管理费没有支付,可以从管理费扣下来。
管理费支付了
只收取一个点的管理费
全税的基础上
你好。对方不欠您钱代替您付款了,这种情况您需要还款给对方就行了。
但是这一部分钱我们不给她呀
你好。按照您上面说的这种情况,那如果你要是不用支付了,对方也不欠你钱。你也不欠对方钱,不用支付的就转到营业外收入。
从管理费扣下来的这个分录怎么做
你好,您不说对方不欠您管理费了吗?那没办法扣。