,借应交税费,具体税款名称,带其他应付款。
老师好,承租方缴纳房产税,土地使用税要怎么做会计分录。税费是由出租方申报缴纳,我们再将税款汇到出租方公户账号扣缴,那出租方怎么做会计分录录
本地申报应纳税额部分用预缴税款抵减,部分不用,这样异地预缴税款还有余额,那么不抵减的税金怎么入账?借未交增值税 贷银行存款,预缴税金在未交增值税借方有余额,现在缴纳又是计借方,这样不是留抵金额变大了吗?
老师,异地项目预缴各类税款,账务处理分录怎么做?预缴的税款抵减当月应交未交的增值税,分录又怎么做?就是关于异地工程,从预缴到后面的分录,流程,您可以告诉我一下吗?因为我还没有自己完整的做过这块的业务。
有关于异地预缴税款,我方只申报,对方划款,这种会计分录怎么做
老师,异地工程有预交税款,和后期正常申报税款间怎么做会计分录
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,这3个产品的销量比例,咋算的
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
还用再做其他的分录么
这样挂着很奇怪哎
你好,只是交税,就是这一个分录。
那挂的其他应付款怎么平,不能一直挂着吧
你好,您还给对方的钱的时候就平了。
我们不还他钱啊,他挂靠我们的
你好。那也可以给他分配利润的时候对冲。
反而我们跟他们之间的应收账款很多
后面不是要支付他给他利润吗?可以扣下来。
能整合几个情况一次性说明么
你好,需要把问题补充完整一下。
1、我方为被挂靠单位,只收取管理费,不涉及收取利润,2、异地预缴税款所挂的其他应付款如何平
那对方管理费有没有支付给你呢?如果管理费没有支付,可以从管理费扣下来。
管理费支付了
只收取一个点的管理费
全税的基础上
你好。对方不欠您钱代替您付款了,这种情况您需要还款给对方就行了。
但是这一部分钱我们不给她呀
你好。按照您上面说的这种情况,那如果你要是不用支付了,对方也不欠你钱。你也不欠对方钱,不用支付的就转到营业外收入。
从管理费扣下来的这个分录怎么做
你好,您不说对方不欠您管理费了吗?那没办法扣。