你好 对于异地工程有预交税款和后期正常申报税款的情况,可以按照以下步骤进行会计分录: 1.预交税款时,可以借记“应交税费-应交增值税(已交税金)”,贷记“银行存款”。 2.后期正常申报税款时,可以借记“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”,贷记“应交税费-未交增值税”。 3.如果需要补交税款,可以借记“应交税费-未交增值税”,贷记“银行存款”。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    工程,一般纳税人,我只是异地预交了税款,还没有应交税费怎么做分录?老师
老师,我们有个异地工程,申报外经证后外经证上面分期预缴税款是什么意思
有关于异地预缴税款,我方只申报,对方划款,这种会计分录怎么做
老师,异地工程没办外经证,也没异地预缴税款,而是正常所属期申报纳税了,这样会有问题吗?
老师,我异地工程预缴税款和正常申报的税款有什么联系吗?
                工会出纳去取现支付职工文体活动支出,会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录,借:库存现金 贷:银行存款 借:职工活动支出-文体活动支出 贷:库存现金。还是可以直接做一笔,借:职工活动支出-文体活动支出 贷:银行存款
电商最近出台了新政策,天猫京东等平台自动传递收入总额到税务,缴纳增值税,我们公司合作的供应商一部分是正规企业,有增值税发票,也有44%是向茶农采购的,茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗?茶农会产生什么成本呢
虚开金额在一万一下,可以并处5万元一下的罚款,虚开金额是税额还是开票的金额
老师:连琐药店总部与分公司怎么交增值税
老师,我们公司买了一台二手机动车,一共是37000元,但是对方只给我们开了2000的发票,我们公司是小规模纳税人,这个账我要怎么入啊,都是老板个人付的
老师,请教一下,城镇土地使用税的计税依据是什么
老师,餐饮业,年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少,怎么做会计分录?支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
老师,小规模企业,2023年度的销项发票,没有结算,双方业务取消。开具红字发票,做: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费—应交增值税(负数) 1、还需要做笔调整未分配利润分录吗? 2、发票、账调整完,还需要调整2023年的报表吗?
车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管,问财务如何监管?
个税只申报法人一个人的200,为啥还产生个税了
预交税款钱,需要计提吗?看着有些不连贯的
你说的不连贯是指哪一方面的
应该是先计提才有应交税费
你这个预缴的很少说要去计提的