你好,退回来那个是什么钱?

你好:老师:我们公司买了一部新车,付了保险费15310.52元,其中240元车船税有票,另外15070.52元下个月这笔钱退回公帐,我现会计分录如何写
你好:老师:我们公司买了一部新车5月份付了保险费15310.52元,其中240元车船税有票,另外15070.52元下个月这笔钱退回公帐,我现5月会计分录如何写
你好:老师,我们公司买了-台多用途货车,总价16万,我们首付银行公帐转出4万,余下12万每个月供,我现在收到发票-张机动车销售发票专票13万(其中增值税14955.75,不含税115044.25),一张专票写着服务费14570.78(其中增值税824.76元,不含税13746.02)另一张写商业保险3905.66元(增值税221.07,不含税3684.59),另-张车辆购置税完税证明11504.43,车船税19.13还没发票,我现在如何记上面的帐
你好:老师,我们公司买了-台多用途货车,总价16万,我们首付银行公帐转出4万,余下12万每个月供4054.89元,供3年,利息3年共25976.04元,我现在收到发票-张机动车销售发票专票13万(其中增值税14955.75,不含税115044.25),一张专票写着服务费14570.78(其中增值税824.76元,不含税13746.02)另一张写商业保险3905.66元(增值税221.07,不含税3684.59),另-张车辆购置税完税证明11504.43,车船税19.13还没发票,我现在如何记上面的帐?
你好老师 我们公司购买皮卡车之前每个月需供4954.89元,借:2701长期应付,贷:银行存款4054.89元。二手卖给对方了,但是户没有过完,钱已经收到了,我们一共卖了105000元,买方把其中100831.75元打进我每个月月供对方金融公司的帐上,另外一笔4167.25元打入了我对公的帐上,我现在公司会计帐上余下2701余额109482.03元,我这个月怎么记帐
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
保险费计入管理费用保险费的。
老师:我5月份支付15310.52元的分录如何写?另外6月保险费扣除240元船税后的钱15070.5元,退回如何做帐
保险费借管理费用保险费贷,银行存款。 船税借税金及附加贷应交税费,借应交税费,贷银行存款。 然后退回来的做支付时相反的分录。
你好:老师:5月份付了保险费15310.52元,我记了借:管理费保险费,贷:银行存款。这个月收到240元车船税有票,另外15070.52元这个月这笔钱退回公帐,我这月会计分录如上面写对吗?
是的 这样是对的对
不是,我这个月的退回保险费是不是要写我上个月付出金额15310.52元?不是写15070.52?不然我银行帐不符啊?我这个月实际收15070.52元,但是如果按上面的记帐,借银行存款才14830.52?
先按实际交的记费用 退回时冲原来费用 是二笔分录 金额是退回的金额
那退回的金额应为5月支出那笔保险费15310.52对吗
是这样子吗
支付时写15310这个是对的。
老师:我上个月支付15310时是没有发票的,我当时记借:管理费用保险费,贷:银行存款,是可以的吗
这个月又原路返回
可以的,这个分路没问题,就是后面能回来发票就行。
后面钱回来了其中15070,这个没有发票,只有240元车船税才有发票,所以我5月那样记对不对
你好,你5月就按您实际支出的计入管理,费用是对的。就是发票晚点回来也行。
钱退还回来了,对方也说不会开票的,所以我想5⃣️月记帐的科目可否改为其他合适?
你好,你5月是正常计入费用那是对的,没有错误,没有发票也是这样处理。
谢谢你老师
不客气的,祝您工作学习愉快。