你好!是的。就是这样做。是金额错了吗

老师,由于公司连续三年亏损,税管员联系自查,经过自查,确实发现了以前年度的一些错账,随后做了以前年度损益调整,请问老师做了以前年度损益调整后,是不是需要到大厅更正以前年度的申报表?是的话,一般需要更正那些报表?
老师请问一下去年又一笔收入已经入账了,今年发现错误是红冲需要以前年度损益调整科目来调整吗
老师,我们2021年的账有错误,汇算清缴2022年5月份之前没有发现,现在2022年12月份发现,现在去调整,是用红冲的方式吗,把错误的红冲,再写正确的分录?以前年度损益调整主要调整哪些科目
发现22年的会计做错,我是22年7月才接回来做的,没有以前年度损益调整,我冲这分录以前年度损益调整用利润分配-未分配利润代替,然后做正确分录在23年4月按照正常入账,会有什么影响吗?改正的分录是第二个截图,麻烦老师看看
你好老师,去年暂估的费用,分录做错了。今年发票来了还需要冲销再做以前年度损益调整吗
生产生活服务*广告安装服务 这个需要缴纳文化事业建设税么
老师,请教一下:我司对A公司持有长期股权投资,现收到B公司转来的备注“A公司份额转让款”字样的款,应该要怎样做账?需要申报印花税吗
小规模纳税人购买货物,收到增值税专用发票和普通发票一样入账吗,哪个划算
老师,客户购我们公司防火门,货款是90000元,客户自带原材料防火门粉末2500元,公司收客户款87500元,请问老师,账怎么做,会计分录怎么做呢
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?哪种方式更安全简单?
企业做商务服务,传媒推广服务,达人服务,2025年年11月升级为一般纳税人,之前是小规模,2025.9开了一张服务发票10000给客户,但客户没打款,到2026年6月一直没打款,一直也没签合同也没发生任何服务,直接冲红发票?还是做坏账呢?
上月开的发票对方这个月已经认证了,现在发现有误需要冲红重开。对方是下个月申报再做税额转出吗?
你好。加工修理修配服务的大类税收分类编码是好多呢
单位把提完折旧的设备卖给个人,不开发票,增值税率是多少?申报表填到哪项?
老师:我们工地上的人多,劳务公司给这些人没上社保,我们能不能把他们的工资转给工长,让工长代开发票给公司,这样行的通吗?
就是金额做错了,需要调整以前年度损益吗?
你好,是的,正规的做法是要调整以前年度损益。
请问下分录怎么做呢,我需要更正企业所得税汇算清缴吗?
你好是的,是要更正汇算 具体的分录,要看你之前是怎么做的分录
之前是 借 销售费用 贷应付账款
你好,你现在是要补做还是要冲减
之前的金额做小了,正确的金额要大些
借 以前年度损益调整。贷应付账款
能不能直接红冲,然后做对的分录呢?
你好操作也是可以这样操作,但是不正规。
需要做 借利润分配—未分配利润,贷 以前年度损益这笔分录吗?
你好,是的,是要做这一笔的。