你现在是多申报了是不是?
请问老师,有一个员工,我2月份给他交了社保,但是工资只发到1月份,这就造成了2月份的社保没有扣到他的,他会交现金过来,我这里要怎么处理啊
老师问下,上月一个员工离职了,3月申报个税 点离职了,4月份银行账户上发他工资4000,现在是工资发了4000,个税没申报了,能不能在添加人员信息,申报4000后在点离职
老师,请问3月份多扣除员工工资,但是这个员工息岗了,没有工资,只是给交五险一金,应发工资造多了,4月份离职了,现在账务该怎么处理啊?
老师,员工上个月离职,离职时候就结算了工资,没有扣除五险一金和个税,如果我们不找员工收回来的话,账务应该怎么处理好呢
一个员工一年费用18000元,1-3月分摊了4500在3月份工资表上,4月20号一次发了18000给这位员工,3月份申报了这个员工个税4500,问4月份申报个税该报多少,账务处理是怎样的?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
不是的,我发现只有就放入其他应付款-员工里面了,但是这笔钱不要发给员工,要冲回给公司
你好,如果其他应付款不用付了,你可以冲减管理费用或者进入营业外收入。