你好,4月份申报的,是3月份发下去的。

老师好,我们4月份发了一个司机的工资,转账时备注的是3月份工资,可是当时3月申报已经做过了,4月份再申报这个工资的话,就超过5000元了,这个怎么做?可以给这位员工减少个税
有一个员工,3月份工资多发了1000元,4月申报的时候补申报1000元,但是这补申报的1000元是不能再发给她的,这工资表该怎么做?
建筑行业,一个建造师每年费用18000元/年,每月分摊1500元,我在3月份账里与工资表里才计提这个建造师费用3个月工资1500*3=4500+个人承担的社保422=4922元,刚刚领导让我把3月份工资发了,把这个建造师费用18000元一次发给他,请问我这账该怎么做?能一次发18000元吗?
3月份计提工资30513.62元,3月份申报个税也是30513.62元。4月份发放3月份工资把一个建造师的的一年费用18000元全部一次性发放了,还有一个建造师的费用每月在分摊,截止3月份累计分摊的工资6000元这个人的4月份发放3月份的工资并未发放,3月份工资表计提数是30513.62,实放工资应该是28062元,但银行流水发的是35562,这个会计分录应该怎写?
一个员工一年的建造师费用18000元,我把他分摊到每个月工资表当中1500元,已经分摊到3月份了,分摊金额为4500元,但4月份发放3月份工资时公司说一次性发给他18000元,问:工资表是不是按分摊的来做,提前全额多发的部分应该怎么账务处理?
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
然后你4月20号发放了18000,在5月份申报18000。
不对,老师,还申报18000吗,3月份已申报了4500
你好,你的意思是没有发放的情况下,你给他申报了4500,如果是5月份申报18000-4500。
那4月份的工资表应该怎样做?
能不能在4月份按分摊的1500去申报
那你的意思是当它是预支款吗?如果是你工资表得修改。他这个月的工资是多少?你写多少,这个18000,让对方开预支单。
老师的意思是,如果在工资表每月分摊了1500元,1-3月份共分摊了4500元,在4月份一次发了18000这个员工,如果以后每月继续分摊这1500,每月按1500申报个税在12个月分摊完,那么让这么员工写下预支单,可以这样操作,是吗?
是的对的,可以的,可以这么做的。
老师有预支单的模版吗?
你好,可以参考这个的
收到,谢谢老师
不用客气,工作愉快。