你好!这个软件是属于这个合同内容里面的吗

本公司是劳务公司, 和个人签的劳务外包合同(和个人签的,不是和公司签的),我们从公司公户转给他个人账户80万,他没给我们开发票。问: (1)这80万对公已付,但无发票。80万我们可以作为成本费用来抵税吗? (2)如不能抵税,为什么不能抵税?我们都可以做外账,有合同,为什么不可以抵税呢?(对方真的提供不了发票。)
老师,公司签了一个98万多的软件开发合同,请问一下,这个软件开发我开6%发票出去,我的成本除了人工还有哪些
请问,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
老师,我们是软件企业,跟顾客签订了一个技术开发合同,但是合同有一部分技术服务是外包给其他工作做的,那这部分服务我们是做成本,还是研究费用呢?
我司签了68万合的合同,客户只要6%的服务费发票,但我们有20多万的软件成本,这个可以正常下成本吗?
借库存商品,进项税,贷应付账款;老师这个需做进项税转出怎么做分录?
计提的坏账准备,跌价准备,所得税汇算是不是都得纳税调增
个人付给公司中介费,没有票,怎么做分录
个人付给公司钱,中介费,计入什么科目
评估公司全部股权价值,实收资本未完全到位的情况下,借记其他应收款,贷记实收资本,是否影响评估结果,还是只需要对其他应收款收回风险评估,不考虑实收资本是否到位的关系
年底费用发票拿不了,当年咋处理,第二年拿来了咋处理
老师您好,我公司是小型国有企业,2025年起,每月代农场收取农户电费,年底总共收了10万,并且统一将这10万支付给农场,我们没有任何利润,请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
你好老师小规模纳税人从100万减资10万一人股东修改章程股东会议出席人应该是一人还是几人
24年企业所得税年报调增交了所得税,25年账上做了以前年度损益调整 对应交的这笔钱,那么这笔分录我还需要干嘛吗?就是他涉及以前年度损益嘛,是不是还要改所得税年报什么的
老师您好,公司监事全部股权变更给法人,税务和工商已办理结束,已拿到新的营业执照,还需要到哪些部门进行公司信息更新?谢谢
合同里面只写了一套软件系统
您好!这样的话,其实应该开13%更合理了
软件明细清单在技术文档里面体现的
你好!你们后续还提供技术服务的吧
但客户只要6%的发票
一些硬件设备都是赠送的
是的,后面一直要提供技术服务
你好,你就按他说的弄吧,然后正常结转这个设备的成本,但是本身就是违规的。
这个违规有什么风险?
你好税务局可能查到的话,让你们开13%的发票。然后补税金和滞纳金
好的,谢谢老师!
你好,不用客气的了。