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请问,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?

2021-09-16 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-16 11:12

之前有和这个客户的往来吗

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快账用户1162 追问 2021-09-16 11:13

没有往来

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齐红老师 解答 2021-09-16 11:18

那就直接 借银行 贷主营业务收入 贷销项 贷其他应付款 这样做

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快账用户1162 追问 2021-09-16 11:23

那这个其他应付款应该作为什么类目的其他应付款?因为合同上签订的是120万的项目款,那实际应收的主营业务收入不应该也是120万吗?

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齐红老师 解答 2021-09-16 11:30

这个就是往来科目

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之前有和这个客户的往来吗
2021-09-16
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您好!老师正在看题目
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