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老师,请教您一个问题,我们一部分员工是找第三方代缴的社保,就是我们转给第三方钱,第三方在给他们缴纳社保,但是工资是我们发放的,个税也是我们申报的,年报中的社保缴费基数包括第三方代缴纳的这些社保吗?

2023-06-14 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-14 09:57

你好,你们没有给他申报社保,所以是不包括的。

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:04

那我们支付给第三方代缴社保的钱的分录怎么做了?发工资计提和发放怎么做了分录?

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齐红老师 解答 2023-06-14 10:07

你好,实际上他是给你提供的服务。应该他给你开服务费发票给你 借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应将个人所得税

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:10

不是开的服务费的发票,您看一下,开成这样的发票怎么做分录了?年报中包不包括第三方带缴纳的数

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:11

您看一下发票

您看一下发票
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齐红老师 解答 2023-06-14 10:19

你好!这个就是上面说的,他给你们开的服务费发票

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:25

那请问我们计提工资,发放工资,计提申报怎么写分录?

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:25

请问我们计提工资,发放工资,计提社保怎么写分录?

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:26

我们收到这张发票怎么写分录?

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齐红老师 解答 2023-06-14 10:27

你好!你们没有给员工买社保,明白吗?所以你们不用做计提社保的分录。 你们收到发票,借管理费用-服务费 贷应付账款

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:29

那计提工资的时候呢?申报个税的时候呢?

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齐红老师 解答 2023-06-14 10:32

借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候,借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应将个人所得税

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快账用户4545 追问 2023-06-14 10:34

可是人事给我的社保名单里有这几个人

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齐红老师 解答 2023-06-14 10:36

你好!你只给他们做申报工资的分录之类。

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你好,你们没有给他申报社保,所以是不包括的。
2023-06-14
你好,对方给你们开社保的发票吗?
2023-06-15
同学你好 发票给你开了你直接做成本费用就行了
2020-12-15
同学你好 是你们的员工吗
2023-06-13
借管理费用劳务费,或者是主营业务成本劳务费,贷银行存款直接做劳务费就可以的。
2022-12-09
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