同学你好 这个有单独开发票吗

老师,我们公司委托第三方给员工发工资缴纳社保和公积金,个税也是由第三方代扣,给我们开的发票是劳务费、社会保险费及服务费,我该怎么做账吗?
老师您好,我们公司有两名员工是跟第三方签合同,发工资的,我们把工资和代理费转给第三方,第三方每次开票都是全部开的代理费多少多少,没有写明工资保险公积金能明目,请问我该如何做账?我们需要对这两名员工申报个税吗?另外我们是非盈利组织,不是企业,谢谢老师
老师,我们公司社保是第三方购买,然后工资也是给打入第三方发放,买的社保有很多其他费用,比如服务费,商业保险,附加税,增值税,这个该如何做账
老师,我们公司通过第三方人力资源公司发放工资,为什么人力资源公司要收附加税和增值税,比如员工应付职工资是3200,减去200个人社保费(交社保的时候,全额转账给了人力资源公司),应税薪资3000(含个税),人力资源公司收了附加税和增值税(按合同签订的税率收取),最后打款的金额是3000+增值税+附加税,请问对方这样收正确吗?
#提问#请问老师,我单位与人合作一个项目共同投资负担盈亏,20个员工,其中5个员工工资在对方发放工资,10个在我单位发放工资,另外5个不想买社保,劳务外包,这样每个月一张工资表分三个地方发放,比如10万的工资,有3万我打到对方单位,对方发工资,还有3万我打给劳务公司,劳务公司发工资,还会有服务费,请问这样的账如何做?项目的对公账户在我公司,我公司是纳税主体
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
您好!老师麻烦问一下采购的工程器具12万元,进到工程物资-专业设备这个月末怎么结转到成本为
是的呢,有单独开票的
同学你好 那你计入管理费用就可以了
有社保公司部分,有个人部分,还有手续费,这个手续费二级明细科目入什么
同学你好 计入管理费用服务费
务费,商业保险,附加税,增值税这几项放在一起统称计入服务费是吗
工资也是打入第三方的,这个社保和工资我应该如何去做账?
同学你好 个税是你们申报的吧
不是,也是第三方申报
那他们给你开发票计入费用或者成本就可以了 不管是工资还是什么费用你们都计入成本或者费用科目
就是购买社保的时候,一样计提,然后就多了一个服务费就是了对吗,然后发放工资一样计提是吗,当一笔这样支出吗?
同学你好 对的 是这样的