同学你好 这个可以红冲
是这样前期开的发票全额对方已付款,现在对方要红冲其中的110902.22元,我们公司并把红冲发票钱转给了对方,我这分录好像错了,怎么做呀
老师,上月发票金额开错了,对方已付款,那我现在要将差额部分重新开票需要备注什么吗?还是将上月发票红字冲销
我们开票金额开多了(数量是对的,单价高了),对方不要发票红冲,说直接在应付账款里面冲减,这样可以吗?
开票1881043.71对方付款1700000万差额181043.71对方不付款了,对方财务让我们红冲发票能红冲发票金额的部分金额吗?
老师,假如我们合同金额10万,开票开了12万,是专票,对方已经认证了,现在出现了状况,对方要求把那个2万红冲掉,我们可以直接红冲差额2万的发票吗,还需要对方退发票或者给什么资料吗
老师,请教总分机构增值税汇总纳税备案申报缴納方去怎么选?总,分公司都是一般纳税人,在同一县区,入睡选择都在总机构缴纳,申报缴纳方式怎么选?有5种选择方式,第1种总分机构按固定比例分配税额,再与分支机构按销售收入比例分配未分配的纳税额,第2种不就地预缴,第3种按固定预征率或定额税率预缴,第4种分机构按销售收入比例分配应纳税,第五总分机构按固定比例分配应纳税额
公司开9的税,进项13的税。13可以全额抵扣还是只抵9的税,
老师我请教一个问题,我们公司属于销售型公司,但是公司这边有研发部,想享受研发费用加计扣除有什么办法呢(我们有工厂在山东,所有研发都在安徽公司发工资),安徽公司就是销售和研发的,山东工厂那边是生产产品的
老师好,自己家生产的产品赠送给职工如何处理做账和结转成本?能否写下分录,谢谢
老师,现在看到一张22年的个人开的劳务人工费普票,备注让代扣代缴个税,现在补交可以吗?是不是要通过公户?有什么办法
老师,2月份进货老板代付6270元通过银行支付给销售方,3月份销售方才开发票。请问要怎么做这些凭证详细步骤和摘要
汇算清缴a0000表里面股东分红明细,已修改说跟工商对不上,该怎么办?
老师,比如说3月份忘提折旧和计提工资了,我能在发现月份补计提吗
某公司息税前利润为1000万元,债务资金为400万元,债务税后资本成本为6%,所得税税率为25%,权益资本为5200万元,普通股资本成本为12%,则在公司价值分析法下,公司此时股票的市场价值为( )万元。
民间非营利组织财务报表的收入是100万增值税申报表的收入是120万,财务报表和申报表的收入金额不一致,出现这种问题应该怎样处理