这应该是培训吧,餐饮培训服务,对方有这个经营范围吗?

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师好,我们公司是一般纳税人做服务的,经营范围是:从事农业科技、环保科技、生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,会务服务,翻译服务,展览展示服务,园林设计,园林绿化工程,从事货物进口及技术进口业务。 我们之前和客户签订了合同做的是有关我们业务的培训费,然后对方也需要我们开具服务名称为“培训费”,我们营业范围内是否可以选个开具这样的服务明细?比如 技术服务*培训或者是技术培训?
我公司是餐饮公司一般纳税人,由于都是承包学校增值税属于免税!我公司像其他餐饮公司学习技术,每个月需要支付费用!这一块他们给我们开的是技术服务费,或者技术咨询费,请问一下这样可以吗?如果可以的话,这个合同该如何出具?才能有效
老师,我们是药品电商,跟A公司合作,由A公司出资质在网上开店,我们负责后续的一切操作,每月销售额的10%付给A公司作为提点费,剩余款项我们自由支配,提款到我们公司公户的钱,我们需要给A公司开发票,之前开推广服务费,但是A公司说汇算清缴时不能全额扣除,希望开些其他项目的发票,我想问一下,如果我们开企业管理咨询项目(在我们的营业范围),对我们有什么影响吗?或者开网络技术服务 项目可以全额扣除吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
他们又什么新的配料!方法,都直接给到我们运营部!我们这边去做一次可能3-5万!?这个是培训吗?
那这个是加盟店的吧。你们支付给加盟费,然后他统一配料。
不是加盟店!我们是餐饮公司,不懂的或者他们有新品,来这边交我们!给我们技术指导
现在主要是 要出具合同!我这边没弄过!不知道怎么弄,请教一下您!
那就签订技术服务的 但是配方材料的这个钱你们单位承担吗?
他们说买什么,我们去买!相当于我们自行购买原材料,他们代配方!
那就签订技术服务合同。