你好; 正常公式是 支付的各项税费:(不包括耕地占用税及退回的增值税所得税) =所得税%2B主营业务税金及附加 %2B应交税金(增值税-已交税金)%2B消费费%2B营业税 %2B关税%2B土地增值税%2B房产税%2B车船使用税%2B印花税 %2B教育费附加%2B矿产资源补偿费 、 你们这个 要 看你支付的金额是好多的;

老师好,现金流量表里面支付的各项税费怎么填列,假如本月不用交税,但是有进项税额10万,怎么填列
老师好,现金流量表里的支付的各项税费这个项目是怎么填列的,比如本月报税不用缴税,但是有进项税额10万,这列是填0还是10万?
老师好,请问应交税费–待认证进项税额4万元,财务软件自动填列在资产负债表的应交税费期末余额负数,这样对吗?不是说待认证进项税额要填在其他流动资产里面吗?正确的资产负债表应该怎么填?
老师好,我公司应交增值税销项税额10万,但是应交增值税-待认证进项税额50万,导致资产负债表应交税费-40,在填报相关部门报表无法通过,资产负债表怎么调表不调账呢?是把50万填至其他流动资产50万,应交税费10万。还是其他流动资产40万,应交税费0。
老师,公司代扣代缴的个税,在现金流量表里怎么填?是填写在“支付的各项税费”吗?
老师,你好,请问做工程承包的分包,这个增值税行业税负和所得税大概多少啊
老师,请问如果只是资产负债表未分配利润增加了900,利润表数据没动,那汇算清缴是不是不要更正?
独立缴纳增值税,总公司(小微企业)汇总缴纳所得税的分公司,其利润需要上交总公司吗?如需上交,总分公司分别应该怎么账务处理?
更正增值税申报表附加自动带出,不用管可以提交吗?
老师,请问明天汇算清缴数据还能改吗?
残疾人加计扣除工资100%,但是我司残疾人员工从二五年入职开始,到二五年年底没有给他缴纳职工医保,是因为他自己缴纳了城乡居民医保,那这个我们汇算清缴能不能享受2025年所属期的残疾人加计扣除?
老师,开进来发票是资信费分录怎么做
就是公司装修,对方开给我们的发票是装修用的材料,发票我们可以用吗?
采购预支款项3万元采购,这个怎么写分录啊
快递员损坏的公司的商品,他的个人卡转公司公户,这个收入怎么做账,分录怎么写
比如本月报税不用缴税,但是有进项税额10万,这列是填0还是10万?
你好 ; 就不写 ; 是0 的 ; 这个是0