你好,这个计入营业外支出更恰当。

请问我们有三四个酒店,不同法人注册的,请了一个店长管理,店长只在其中一个酒店发工资,他为其他酒店发生的费用,如差旅,招待等费用可以其他酒店报销并且直接支付给他吗?
请问,给学校六一的赞助费,我们打款给商店,商店给我们开具了发票,这笔费用可以计入管理费用-业务招待费吗
请问老师,我们招待客户在我们自己酒店住宿。是否开具发票到财务报销。这笔业务是否是 这样,借管理费用—招待费,贷主营业务收入 应交税金销项税金。
我们是律师事务所,然后给酒店提供了服务,也给他们开了发票,但是他们不给我打款或者现在,他们给了我们消费券,让我们以后去了用这个消费券。这笔帐我该如何计入?
请问餐馆酒店给我公司开具了一张餐馆费专票,会计计入了业务招待费,专票税额可以抵扣增值税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
因为咱属于赞助啊,不是招待客户。
不是赞助,就是给学校学生买点物资呢
你好。就是白给的就记住营业外支出就对了。