你好,需要缴纳的增值税就是销项税额减去进项税额。

例如:本月要开销项票58万(含税价),那么我要按13%交税,我需要认证多少的进项票呢?(假设你公司是一般纳税人,增值税税率是9%,有未开票税额247.17,未认证的进项税额12529.98)
老师您好!这月销项:31318.87,认证相符进项181.63火车票(含税金额)680,加计抵减5%,这月增值税是多少?谢谢
今年5月销项额是362847.35,进项认证的是不含税296991.15,那么这个月需要交的增值税是多少?
老师,五月开具的含税发票总额是362847.35,认证的进项不含税金额296991.15,那么5月应该要交多少增值税?
我们五月份才有开票销项税额,那么三四月份收到的进项税额,是不是做应交税金-应交增值税-待认证进项税呢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
给外面财务做的增值税是8千多,这么看的话算出来也不对啊
这个需要计算的,你发票总额是那些,然后您开票的税率是多少呢?然后你认证的进项进项实际的进项税额是多少?
是销项税额减去进项税额,这两个都是税额。
看看这样算对不对:销项总额是362847.35是含税的,价税分离出来后×.013得到的就是销项税额是吧?然后进项不含税的话直接×0.13得到的的就是进项税额,然后再用销项税额-进项税额得到的数就是要交的增值税吗?
是的,您计算的完全正确。