咨询
Q

我们五月份才有开票销项税额,那么三四月份收到的进项税额,是不是做应交税金-应交增值税-待认证进项税呢

2023-08-22 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-22 08:05

你好,做应交税费待认证,就是二级科目,没有认证的都做在这里面

头像
快账用户6375 追问 2023-08-22 08:40

那认证后怎么做账呢

头像
齐红老师 解答 2023-08-22 08:40

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,做应交税费待认证,就是二级科目,没有认证的都做在这里面
2023-08-22
同学你好 这个是待认证抵扣进项税
2023-02-06
对,没错,这是这么做账的
2023-05-30
你好,现在这样做分录 借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
2020-12-02
你好,如果勾选认证了的话,我们就是借应交税费应交增值税进项税额。
2022-11-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×