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某企业上年度对外销售应税消费品一批,适用增值税税率13%消费税税率30%该批货物的含税销售额为13560元(实际成本为7500元),货款已收存银行,给购买方开出普通发票。企业的会计处理如下借:银行存款13560贷:库存商品13560修改账务处理

2023-06-15 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-15 00:42

您好: 借:库存商品 5160 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1560 应交税费-税金及附加 3600

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您好: 借:库存商品 5160 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1560 应交税费-税金及附加 3600
2023-06-15
你好 修改账务处理的吗
2023-06-15
你好,学员 借应收账款2000×1.13=2260 贷主营业务收入2000 应交税费应交增值税2600 借主营业务成本1000 贷库存商品1000
2022-12-06
你好需要计算做好了发给你
2022-12-06
您好,题目是全部的吧
2022-12-11
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