你好 可以的,这个税务局没有规定的那么严格,你是可以税前扣除的

老师,500元以下的收据可以入账税前扣除,这个是每个月有次数限制的吗?还是只要每次不超过500元的收据都可以入账税前扣除啊?
老师,你好,我司支付给个人的劳务费,每次都是500元以下,我们要求对方开具收据,支付给一个人的劳务费一个月超过了2000.但是每次都没有超过500.并且开具的收据,这种情况收据可以税前扣除嘛,我司需要代扣个人所得税嘛
不超过500元用收据入账。请问一下这个文件具体是什么讲的。员工把自己的车租给公司使用每个月使用费500元。员工开500元收据给公司,这500元可以税前扣除不得?
老师,一个工程项目两个月完工,用的工人都是农民,每人每天工资200-300元,一共两个月几十万的这种支出,可以用每人每月不超500元的零星支出做收据入账税前扣除吗?这种不合规吧?
老师好,公司雇佣个人送货,个人没有发票,这样这个费用税前就不能扣除吗?还是每个月不超过500就可以
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
我忘记打了,个人的零星支出
是的,这个是个人的零星支出的
如果两个员工同个公司两张收据都不超过500是可以税前扣除是吗
这个税务局没有规定的那么严格,你是可以税前扣除的
能说说个人零星支出的标准嘛
这个税务局没有规定的那么严格,你是可以税前扣除的